城管大队2019年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、单位职能职责:管理城市市容市貌
2、单位机构设置:独立机构,事业单位
二、部门预算单位构成
只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有部门本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,2019年年初预算数1097.43万元,其中,一般公共预算拨款1020.63万元,上级补助收入30万元,其他收入46.8万元。收入较去年增加87.93万元,主要是增加人员经费。
(二)支出预算,2019年年初预算数1097.43万元,其中,城乡社区支出908.23万元,社会保障和就业支出141.34万元,住房保障支出47.86万元。支出较去年增加87.93万元,主要是增加人员经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1097.43万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为987.43万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为110万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:城管工作经费35万元,湘北中队运行经费32万元,牛皮癣整治经费43万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款150.9万元,比2018年预算增加 64.9 万元,上升 75 %。
备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 15 万元,其中,公务接待费 15 万元,2019年“三公”经费预算较2018年减少 5 万元,主要是计划减少5万元招待费。
3、 政府采购安排情况说明
本单位无政府采购。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为110万元,其中:1、城管工作经费35万元、和2018年持平。2、牛皮癣整治经费43万元、和2018年持平。3、湘北中队运行经费32万元,和2018年持平。
5、国有资产占用情况说明
本单位无国有资产占用情况。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。