一、主要职能
黄盖镇人民政府党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策,促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐的重大任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,临湘市黄盖镇人民政府部门决算包括1、黄盖镇人民政府
2、黄盖镇财政所
3、黄盖镇农业综合服务站
4、黄盖镇环保站
5、黄盖镇社保公共文化站
6、黄盖镇林业站
7、黄盖镇水管站
8、黄盖镇安全计生站
9、黄盖镇敬老院
三、部门收支概况
(一)2017年度收入支出决算总体情况
2017年总收入1,626.21万元,比上年增加13.13%。总支出1,626.21万元,比上年增加13.13%。
(二)收入决算情况
2017年收入1,626.21万元,其中:一般公共预算拨款收入1596.21万元,比上年增加11.82 %。政府性基金预算财政拨款收入30万元,比上年增加200%。
(三)支出决算情况
2017年支出1,626.21万元,其中:一般公共服务支出233.99万元,比上年增加11.03%。公共安全支出8万元,上年无公共安全支出。文化体育与传媒支出3.04万元,比上年减少74.51%。社会保障和就业支出40.6万元,比上年增加18.02%。医疗卫生与计划生育支出14.4万元,上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出161万元,上年无节能环保支出。农林水支出985.18万元,比上年增加53.6%。住房保障支出150万元,比上年减少71.26%。其他支出30万元,比上年增加200%。
四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况
2017年度财政拨款总收入1626.21万元,比上年增加13.13%。其中:一般公共预算财政拨款收入1596.21万元,比上年增加11.82%。政府性基金预算财政拨款收入30万元,比上年增加200%。
2017年度财政拨款总支出1626.21万元,比上年增加13.13%。其中:一般公共预算财政拨款支出1596.21万元,比上年增加11.82%。政府性基金预算财政拨款支出30万元,比上年增加200%。
按功能分类如下:一般公共服务支出233.99万元,比上年增加11.03%。公共安全支出8万元,上年无公共安全支出。文化体育与传媒支出3.04万元,比上年减少74.51%。社会保障和就业支出40.6万元,比上年增加18.02%。医疗卫生与计划生育支出14.4万元,上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出161万元,上年无节能环保支出。农林水支出985.18万元,比上年增加53.6%。住房保障支出150万元,比上年减少71.26%。其他支出30万元,比上年增加200%。
五、一般公共预算拨款概况
(一)2017年度一般公共预算拨款总体情况
一般公共预算拨款收入1596.21万元,比上年增加11.82%。一般公共预算拨款支出1596.21万元,比上年增加11.82%。
(二)2017年一般公共预算拨款收入
一般公共预算拨款收入1596.21万元,比上年增加11.82%。用于基本支出的收入1540.21万元,比上年增加9.35%。用于项目支出的收入56万元,比上年增加194.74%。
(三)2017年一般公共预算拨款支出
一般公共预算拨款支出1596.21万元,比上年增加11.82%。按功能分类:一般公共服务支出233.99万元,比上年增加11.03%。公共安全支出8万元,上年无公共安全支出。文化体育与传媒支出3.04万元,比上年减少74.51%。社会保障和就业支出40.6万元,比上年增加18.02%。医疗卫生与计划生育支出14.4万元,上年无医疗卫生与计划生育支出。节能环保支出161万元,上年无节能环保支出。农林水支出985.18万元,比上年增加53.6%。住房保障支出150万元,比上年减少71.26%。按经济分类:基本支出1540.21万元,比上年增加9.35%。其中:工资福利支出202.3万元,比上年减少2.35%。商品和服务支出1337.91万元,比上年增加11.37%。项目支出56万元,比上年增加194.74%。其中:商品和服务支出24万元,比上年增加60%。基本建设支出32万元,比上年增加700%。
六、“三公”经费决算情况
2017年“三公”经费预算数为3.55万元,决算数为3.55万元。其中:公务接待费预算数为3.55万元,公务接待费决算数为3.55万元,公务接待49批次423人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.9万元,临湘市黄盖镇人民政府按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
七、政府性基金决算
2017年政府性基金本年收入30万元,比上年增加200%,本年支出30万元,比上年增加200%,基本支出30万元,比上年增加200%,
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关(事业)运行经费
2017年临湘市黄盖镇人民政府机关(事业)运行经费财政拨款决算1337.91万元。比2016年增加136.61万元。
(二)政府采购情况
本年度政府采购计划采购总额956.11万元,其中:货物16万元;工程921.93万元;服务18.18万元;本年度政府采购实际采购总额843.2万元,其中:货物15.9万元;工程811.3万元;服务16万元;
(三)国有资产占有使用情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。
九、相关的名称解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商。
公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费:反映单位的电费支出。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。