临湘市长安街道办事处2025年部门预算说明
来源:临湘市财政局   日期: 2025-01-20 16:26
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  临湘市长安街道办事处2025年部门预算说明

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  第一部分  2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、政府性基金预算

  六、其他重要事项的情况说明

  第二部分  2025年部门预算公开表格

  一、2025年部门收支总体情况表

  二、2025年部门收入总体情况表

  三、2025年部门支出总体情况表

  四、2025年财政拨款收支总体情况表

  五、2025年一般公共预算支出情况表

  六、2025年一般公共预算基本支出情况表

  七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、2025年政府性基金预算支出情况表

  九、2025年整体支出绩效目标表

  十、2025年项目支出绩效目标表

  第一部分  2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  长安街道办事处党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策,促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责:

  (一)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成市委、市政府各项工作目标任务;执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。

  (二)加强经济建设。编制经济发展规划;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;加强农村经济管理和统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济,促进农民增收;大力发展非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设。

  (三)加强社会管理。编制社会发展规划;负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作;配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作;加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作;建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

  (四)提供公共服务。建立健全社会化服务体系,加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业;组织引导农村劳动力转移和就业,提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务,做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。

  (五)维护社会稳定。加强社会管理综合治理,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强公民法制意识;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

  (六)加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居(村)民的意见和建议。

  (七)承办市委、市政府交办的其他事项。

  (二)机构设置

  长安街道办事处机关综合设置4个内设机构:

  1.党政综合办公室(加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子)。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、综治维稳、信访等工作。

  2.经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。

  3.民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。

  4.卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。

  设立长安街道办事处人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

  核定机关后勤事业编制1名。

  事业机构设置、职能配置和人员编制

  长安街道办事处综合设置6个公益一类事业机构,其人、财、物、事由镇管理,市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。

  (一)农业综合服务站(加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子)。主要负责为农民提供种植业、畜牧业、农业机械、水产等科研成果和实用技术服务以及负责动植物疫病防控、农产品质量监管、农民减负和农村集体资产财务管理等工作。

  (二)林业管理站。主要负责辖区森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作。

  (三)水利管理站。主要负责辖区水利水电工程建设、水资源管理,组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。

  (四)社会保障和公共文化站。主要负责辖区内劳动就业、社会保障、文化、文物等工作。

  (五)安全生产和卫生计生监督管理站。主要负责辖区内安全生产监督管理工作;负责卫生计生监督管理工作;负责镇企业管理等工作。

  (六)规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。主要负责辖区内城乡规划、建设、集镇管理、控违治违、征收安置、环境保护等工作。

  二、部门预算单位构成

  纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

  1、长安街道办事处人民政府

  2、长安街道办事处财政所

  3、长安街道办事处农业综合服务站

  4、长安街道办事处规划环保站

  5、长安街道办事处社保公共文化站

  6、长安街道办事处林业站

  7、长安街道办事处水管站

  8、长安街道办事处安全计生站

  三、部门收支总体情况

  2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

  (一)收入预算,2025年收入预算1698.39万元,其中,一般公共预算拨款1595.33万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入,103.06万元。收入预算较上年增加19.89万元,主要是增加了人员奖励专项。

  (二)支出预算,2025年支出预算1698.39万元,其中,一般公共服务支出1250.47万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,社会保障和就业支出86.33万元,卫生健康支出37.01万元,农林水支出269.05万元,住房保障支出55.52万元。支出预算较上年增加19.89万元,主要是人员工资及奖励专项增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2025年一般公共预算拨款支出1595.33万元,具体安排情况如下:

  1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2024 年预算数为1172.8万元,比 2024年减少193.34 万元,减少14.15%。主要是人员异动,在职人员减少,退休人员增加。

  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为65.01万元,比 2024 年减少0.82万元,降低1.2%。主要是人员异动,在职人员减少,退休人员增加。

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数为0.58万元,比 2024 年减少0.63万元,降低52.07%。主要是人员异动,在职人员减少,退休人员增加。

  4. 社会保障和就业支出(类)抚恤支出(款) 死亡抚恤支出(项)2025 年预算数为2.41万元,与 2024 年持平。主要是抚恤金基数未变。

  5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为4.2万元,比 2024 年增加2.03万元,增长93.55%。主要是人员异动,在职人员减少,退休人员增加。

  6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单 位医疗(项)2025 年预算数为32.51 万元,比 2024年减少1.86 万元,降低5.4%。主要是人员异动,在职人员减少,退休人员增加。

  7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2025年预算数为48.76万元,比 2024年增长15.84万元,增长48%。主要是人员工资基数增加。

  8. 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助 (项)2025年预算数为269.05万元,比 2024年持平。主要是基数未变。

  (一)基本支出:2025年基本支出预算738.28万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中其中人员经费666.28万元,公用经费72万元。人员经费预算比 2024年增加77.84万元,增长13.29%,主要是人员异动,人员奖励金增加;公用经费预算比 2024年增加16.3 万元,增长29.26%。主要是人员异动,在职人员减少,退休人员增加。

  (二)项目支出:2025年项目支出预算857.05万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:基层政权建设和社区治理支出160万元,村级运转保障经费支出109.05万元,主要用于村                                               社区干部运转保障经费等方面;海螺水泥、城区惠民等补助支出561万元,主要用于海螺水泥固定补偿、控违经费等补助支出等方面,人员奖励专项27万元,主要用于人员奖励专项。与2024年比较,基层政权建设和村级运转保障经费支出增加4.5万元,增长1.7%,主要是基层政权建设和村级运转保障经费提标;海螺水泥、城区惠民等补助支出比2024年减少32.95万元,降低5.9%,主要是因为控违经费减少;

  五、政府性基金预算

  2025年本部门无政府性基金预算,故2025年政府性基金预算表为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2025年本单位机关运行经费72万元,比上年预算增加或16.3万元,上升29.26%,主要是人员异动,在职人员减少,退休人员增加。

  (二)“三公”经费预算

  2025年本部门“三公”经费预算0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平。

  (三)政府采购情况

  2025年本部门政府采购预算总额100万元,其中,政府采购货物预算60万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算40万元。

  (四)预算绩效管理情况

  2025年部门整体支出1698.39万元,其中,基本支出841.34万元,项目支出857.05万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。

  项目支出中,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出857.05万元,其中:基层政权建设和社区治理项目160万元;村级运转保障经费项目109.05万元;海螺水泥、城区惠民等补助项目561万元;人员奖励专项27万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)一般性支出情况

  2025年本部门会议费预算5万元,拟召开8次会议, 人数 220人,内容为组织村(社)居民学习党史教育4次,控违征拆会议4次,三湘护农会议3次等 。

  (六)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

  截至2024年12月31日,本部门所属车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  七、名词解释

  (一)机关运行经费:是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2025年本部门预算公开表格

  1.2025年部门收支总体情况表

  2. 2025年部门收入总体情况表

  3. 2025年部门支出总体情况表

  4. 2025年财政拨款收支总体情况表

  5. 2025年一般公共预算支出情况表

  6. 2025年一般公共预算基本支出情况表

  7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  8. 2025年政府性基金预算支出情况表

  9. 2025年整体支出绩效目标表

  10. 2025年项目支出绩效目标表

913002__临湘市长安街道办事处财政所部门预算公开表.xlsx