临湘市长塘镇人民政府2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)一般性支出情况
(六)国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
长塘镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策,促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责:
(一)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成市委、市政府各项工作目标任务;执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
(二)加强经济建设。编制经济发展规划;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;加强农村经济管理和统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济,促进农民增收等工作。
(三)加强社会管理。编制社会发展规划;负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作;配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
(四)提供公共服务。建立健全社会化服务体系,加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
(五)维护社会稳定。加强社会管理综合治理,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序等工作。
(六)加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
(七)承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
(一)、机关内设机构
长塘镇机关综合设置4个内设机构:
⑴党政综合办公室(加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子)。主要负责党务、政务、群团、财务、后勤和政法、治安、维稳、信访等工作。
⑵经济发展办公室。主要负责农业、工贸、交通、财政、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等工作。
⑶民政和社会事务办公室。负责民政、社会保障、基层政权建设、教育体育、科技、文化、精准扶贫、保障性住房、便民服务等工作。
⑷卫生和计划生育办公室。统筹协调做好行政区域内的计生管理、服务、监督执法和卫生监督等工作。做好流动人口管理和社会抚养费征管等工作。
设立长塘镇人民武装部,依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。
(二)、事业机构设置
长塘镇综合设置6个公益一类事业机构,其人、财、物、事由镇管理,市直有关业务部门进行业务指导和业务培训。
⑴农业综合服务站(加挂农村经营管理站、动植物疫病防控中心牌子)。主要负责为农民提供种植业、畜牧业、农业机械、水产等科研成果和实用技术服务以及负责动植物疫病防控、农产品质量监管、农民减负和农村集体资产财务管理等工作。
⑵林业管理站。主要负责辖区森林资源保护、生态建设、林政管理、指导林业示范基地建设、林木多种经营技术服务等工作。
⑶水利管理站。主要负责辖区水利水电工程建设、水资源管理,组织实施水法、水土保持法、河道管理条例等工作。
⑷社会保障和公共文化站。主要负责辖区内劳动就业、社会保障、文化、文物管理等工作。
⑸安全生产和卫生计生监督管理站。主要负责辖区内安全生产监督管理工作;负责卫生计生监督管理工作;负责镇企业管理等工作。
⑹规划建设和环境保护站(加挂控违治违征收安置工作站牌子)。主要负责辖区内城乡规划、建设、集镇管理、控违治违、征收安置、环境保护等工作。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括:
长塘镇人民政府本级
长塘镇财政所
长塘镇农业综合服务站
长塘镇规划环保站
长塘镇社保公共服务站
长塘镇林业站
长塘镇水管站
长塘镇安全计生服务站
长塘镇敬老院
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算,2024年收入预算930.59万元,其中,一般公共预算拨款827.46万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入103.12万元。收入预算较上年减少9.42万元,与上年基本持平。
(二)支出预算,2024年支出预算930.59万元,其中,一般公共服务支出515.07万元,社会保障和就业支出115.13万元,卫生健康支出29.8万元,农林水利支出225.90万元,住房保障支出44.7万元。支出预算较上年减少9.42万元,与上年基本持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出827.46万元,具体安排情况如下:
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2024 年预算数为444.20 万元,比 2023年增加6.57 万元,增长1.50%。主要是人员增加及工资调标。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数为53.95 万元,比 2023 年增加2.97万元,增长5.83%。主要是人员增加及工资调标。
3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2024 年预算数为3.57万元,比 2023年增加0.13 万元,增长3.77%。主要是人员增加及工资调标。
4. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2024 年预算数为 42万元,比2023年增加5万元,增长13.51%。主要是社区公用经费增加。
5. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)2024 年预算数为5万元,与 2023 年持平。
6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024 年预算数为 26.42 万元,比 2023 年增加 0.92万元,增长3.6%。主要是人员增加及工资调标。
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数为 26.42万元,比 2023年增加 0.92 万元,增长3.6 %。主要是人员增加及工资调标。
8. 农林水支出(类) 水利(款)水利工程建设(项)2024年预算数为 61万元,与 2023年持平。
9. 农林水支出(类)水利(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2024年预算数为 164.90万元,比2023年增加15万元。主要是各村运转经费提标。
(一)基本支出:2024年基本支出预算554.56万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费514.49万元,公用经费40.07万元。人员经费预算比 2023年增加9.73 万元,增长1.93%,主要是人员增加及工资调标;公用经费预算比 2023年增加1.77 万元,增长4.62%。主要是人员增加及工资调标。
(二)项目支出:2024年项目支出预算272.90万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:对村民委员会和党支部的补助支出164.90万元,主要用于发放村级人员工资;基层政权建设和社区治理支出42万元,主要用于发放社区人员工资;敬老院补助支出5万元,主要用于敬老院开支。水利设施建设与维护支出61万元,主要用于基层项目建设。与2023年比较,对村民委员会和党支部的补助支出增加15万元,增长10%,主要是各村运转经费提标 ;基层政权建设和社区治理支出增加5万元,增长13.51%,主要是社区运转经费提标。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算,故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本部门机关本级、长塘镇财政所、长塘镇农业综合服务站等9家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款40.07万元,比2023年增加1.77万元,上升4.62%,主要是人员增加。
(二)“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算5.95万元,其中,公务接待费5.95万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元,比2023年减少7.45万元,下降56%,主要是落实过“紧日子”要求,加强经费管理,严肃财经纪律,厉行节约。
(三)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额60万元,其中,政府采购货物预算60万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
2024年部门整体支出930.59万元,其中,基本支出657.69万元,项目支出272.9万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出272.9万元,其中:对村民委员会和党支部的补助项目164.9 万元;基层政权和社区建设项目 42 万元;敬老院补助项目 5万元;水利设施建设与维护项目61 万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五)一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0.6万元,拟召开7次会议, 人数 285人,内容为镇村三级干部会、七一表彰会,以加强工作管理,提高工作积极性;森林防火、防汛、抗旱等会议,以加强宣传教育,强化防火、防汛管理,强化监督检查 。培训费预算0.96 万元,拟开展18次培训,人数100人,内容为各村社区支农政策培训班、各村社区报账员财务业务培训 ;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
(六)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,本部门所属车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表