临湘市长塘镇2023年部门预算说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)一般性支出情况
(六)国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算公开表格
一、2023年部门收支总体情况表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2023年政府性基金预算支出情况表
九、2023年整体支出绩效目标表
十、2023年项目支出绩效目标表
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
长塘镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策,促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责:
(1)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成市委、市政府各项工作目标任务;执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
(2)加强经济建设。编制经济发展规划;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;加强农村经济管理和统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济,促进农民增收等工作。
(3)加强社会管理。编制社会发展规划;负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作;配合有关部门做好安全生产、环境保护、流动人员管理等工作。
(4)提供公共服务。建立健全社会化服务体系,加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业等工作。
(5)维护社会稳定。加强社会管理综合治理,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序等工作。
(6)加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设等工作。
(7)承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
临湘市长塘镇人民政府内设机构包括:1、党政办公室。2、党建办公室。3、经济发展办公室(加挂农业农村办公室牌子)4、社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)5、自然资源和生态环境办公室6、社会治安和应急管理办公室7、行政审批办公室8、长塘镇农业综合服务中心(加挂林业管理站、水利管理站牌子)9、长塘镇社会事务综合服务中心10、长塘镇政务服务中心11、长塘镇退役军人服务站12、长塘镇综合行政执法大队
二、部门预算单位构成
纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括:临湘市长塘镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2023年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算,2023年收入预算940.01万元,其中,一般公共预算拨款795.96万元,事业单位经营服务收入144.05万元。收入预算较上年增加67.16万元,主要是人员增加及工资调标。
(二)支出预算,2023年支出预算940.01万元,其中,一般公共服务支出538.78万元,社会保障和就业支出113.19万元,卫生健康支出30.85万元,农林水支出210.9万元,住房保障支出46.28万元。支出预算较上年增加67.16万元,主要是人员增加及工资调标。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出795.96万元,其中:一般公共服务支出437.63万元,占比54.99%;社会保障和就业支出96.42万元,占比12.11%;卫生健康支出25.50万元,占比3.20%;农林水支出210.90万元,占比26.50%;住房保障支出25.50万元,占比3.20%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年基本支出预算543.06万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费504.76万元,公用经费38.30万元。人员经费预算比 2022年增加29.36万元,主要是人员增加及工资调标;公用经费预算比 2022年增加1.10 万元,主要是人员增加。
(二)项目支出:2023年项目支出预算252.90万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:对村民委员会和党支部的补助支出149.90万元,主要用于发放村级人员工资;基层政权和社区建设支出37万元,主要用于发放社区人员工资;敬老院补助支出5万元,主要用于敬老院开支。水利设施建设与维护支出61万元,主要用于基层项目建设。
五、政府性基金预算
2023年本部门无政府性基金预算,故2023年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年本部门机关本级、长塘镇财政所、长塘镇农业综合服务站等9家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款38.3万元,比2022年增加1.78万元,上升4.9%,主要是人员增加。
(二)“三公”经费预算
2023年本部门“三公”经费预算13.4万元,其中,公务接待费13.4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元,与 2022 年持平 ,原因是厉行节约。
(三)政府采购情况
2023年本部门政府采购预算总额61万元,其中,政府采购货物预算61万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
2023年部门整体支出940.01万元,其中,基本支出687.11万元,项目支出252.90万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出252.90万元,其中:对村民委员会和党支部的补助项目149.90万元;基层政权和社区建设项目37万元;敬老院补助项目5万元;水利设施建设与维护项目61万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五)一般性支出情况
2023年本部门培训费预算1 万元,拟开展20次培训,人数100人,内容为各村社区支农政策培训班、各村社区报账员财务业务培训; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
(六)国有资产占用使用情况
截至2022年12月31日,本部门所属车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2023年本部门预算公开表格
1.2023年部门收支总体情况表
2. 2023年部门收入总体情况表
3. 2023年部门支出总体情况表
4. 2023年财政拨款收支总体情况表
5. 2023年一般公共预算支出情况表
6. 2023年一般公共预算基本支出情况表
7. 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2023年政府性基金预算支出情况表
9. 2023年整体支出绩效目标表
10. 2023年项目支出绩效目标表