目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)绩效目标情况说明
(五)国有资产占有使用情况
六、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、整体支出绩效目标表(附表)
32、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市江南镇人民政府主要执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作; 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;办理上级人民政府交办的其他事项。
2、单位机构设置
我镇共有预算内编制人数79人,下设财政所、社会事业发展站、农业综合服务站、安全计生站、规划环保站、水管站、林业站等站所,3个居委会、11个行政村。
二、部门预算单位构成
(1)预算编制里含二级预算的:
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、江南镇政府
2、江南镇财政所
3、江南镇农业综合服务站
4、江南镇规划环保站
5、江南镇社保公共服务站
6、江南镇林业站
7、江南镇水管站
8、江南镇安全计生服务站
9、江南镇敬老院
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
(一)收入预算,2019年年初预算数1162.7万元,其中,一般公共预算拨款952.38万元,其他收入210.32万元。收入较去年增加74.49万元,主要是工资调增及车补发放。
(二)支出预算,2019年年初预算数1162.7万元,其中,一般公共服务215.36万元,社会保障和就业支出188.21万元,医疗卫生与计划生育支出124.48万元,城乡社区支出52.43万元,农林水支出551.1万元,住房保障支出31.11万元,支出较去年增加74.49万元,主要是主要是工资调增及车补发放。
备注:2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入;支出既包括单位基本运行的经费,也包括专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入952.38万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为530.28万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。支出较去年增加70.14万元,主要是工资调增及车补发放。
(二)项目支出:2019年年初预算数为422.1万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。基层政权和社区建设支出38.4万元,主要用于基层政权和社区建设等方面;社会福利事业单位支出9万元,主要用于敬老院补助等方面;其他农业支出126万元,主要用于烟波尾电排管护、防汛抗旱、化工园协调维稳、园区控违、安监等工作;其他水利支出81万元,主要用于水利建设与维护等方面;对村民委员会和村党支部的补助167.7万元,主要用于村级运转经费等方面。支出较去年减少14万元,主要是单位厉行节约、压减项目支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款99万元,比2018年预算增加43.5万元,上升78.38%。主要是机关运行经费提标。
备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为16.1万元,其中,公务接待费16.1万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少0.1万元,主要是单位厉行节约。
3、政府采购情况
2019年财政部各单位政府采购预算总额126万元,其中:政府采购货物预算126万元。较2018年增加126万元,主要是单位采购预算增加。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为413.1万元,其中:1、村、社区运转经费167.7万元,与2018年持平。2、基层政权和社区建设38.4万元,与2018年持平。3、水利设施与维护项目81万元,与2018年持平。4、其他农业专项126万元,较2018年减少14万元,主要是单位厉行节约,压减项目支出。
部门整体支出绩效情况:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全镇社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表、整体支出绩效目标附表(表29、30、31)。
5、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日,本单位资产总计3133.44万元,其中流动资产2212.99万元,非流动资产920.45万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格