临湘市桃矿街道办事处2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)一般性支出情况
(六)国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、单位职能职责
桃矿街道党工委领导本地区经济、政治、文化、社会、生态文明建设等各项工作和基层社会治理,承担管党治党工作责任,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充 分行使职权;街道办事处依法行使行政管理和服务职能。其主要职责是:
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,统筹街道党建工作,加强非公有制经济组织和社会组织党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。加强意识形态阵地及队伍建设,不断提高党的建设质量,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。
(二)统筹区域发展。参与拟订市、街道两级关于辖区发展的重大决策和建设规划并统筹落实,负责促进辖区经济建设、项目发展工作,承担优化发展环境、采集企业信息、服务辖区企业、促进项目发展等工作。
(三)组织公共服务。组织实施与村(居)民生活密切相关的各项公共服务事项,落实人力资源社会保障、民政、教育、科技、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等领域相关法规政策。
(四)实施公共管理。负责辖区内生态环境保护、城镇管理、控违拆违、征地拆迁等综合性管理工作,承担组织领导和综合协调职能。
(五)维护公共安全。承担辖区内社会治安综合治理、平安建设、应急管理等有关工作,接待群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷等。
(六)监督执法管理。对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调,建立和健全街道综合行政执法机构与市直执法部门的协调机制,加强联合执法、联动执法。组织开展群众监督和社会监督。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织、村(居)民等社会力量参与社会治理,为街道发展服务。
(八)保障村(居)民自治。指导村(居)民委员会建设,健全村(居)民自治平台,组织驻街道单位和村(居)民参与村社区建设、管理。
(九)承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
(一)党政办公室。协助街道领导处理党工委、人大、办事处日常事务和政协委员会联络工作;负责党工委、人大、办事处工作的综合协调、督查督办、综合考核等工作;负责党务、政务、机关财务、机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤工作。
(二)党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作;负责机关纪检监察工作;负责干部人事、宣传人、统战、机构编制工作;负责离退休干部管理服务工作;负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。
(三)经济发展办公室(加挂农业农村办公室牌子)。负责编制经济社会发展规划和年度计划,负责推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展等工作;负责精准扶贫、脱贫攻坚和乡村人居环境整治等工作;负责招商引资工和;负责农业农村、交通、水利、林业、工贸、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等综合行政管理工作。
(四)社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)。负责科技、教育体育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、卫生健康与计划生育、医疗保障、文化旅游广电、民族宗教、侨务、退役军人事务、社区建设等综合行政管理工作。
(五)自然资源和生态环境办公室。负责自然资源(含林政资源)、生态环境保护、街道规划建设、城市(村镇)管理等方面行政管理工作。
(六)社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作;协调公安派出所、交警大队、司法所、基层法庭工作。负责防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等突发公共事件的应急管理工作;负责安全生产监督管理工作。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括:
1、桃矿街道办事处政府
2、桃矿街道办事处财政所
3、桃矿街道办事处农业综合服务站
4、桃矿街道办事处规划环保站
5、桃矿街道办事处社保公共文化站
6、桃矿街道办事处社区综合服务站
7、桃矿街道办事处安全计生站
8、桃矿街道办事处敬老院
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算,2024年收入预算1261.66万元,其中,其中,一般公共预算拨款1011.39万元,政府性基金预算拨款0万元,事业单位经营服务收入250.27万元。因为本单位2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,所以公开的附件8表为空。收入预算较上年减少78.55万元,主要是人员减少相应的人员经费和公用经费减少。
(二)支出预算,2024年本部门支出预算1261.66万元,其中,一般公共服务1110.69万元(其中基本支出497.69万元、项目支出613万元),社会保障和就业支出76.04万元,卫生健康支出29.97万元,住房保障支出44.96万元,支出较去年减少78.55万元,主要是人员减少相应的人员经费和公用经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出1011.39万元,具体安排情况如下:
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2024 年预算数为932.58万元,比 2023年减少 28.65 万元,降低2.98%。主要是人员减少相应的人员经费和公用经费减少。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数为38.74万元,比 2023 年减少2.53万元,降低6.13%。主要是人员基本养老保险基数调减。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)2024 年预算数为2.42万元,比 2023 年减少0.26 万元,降低9.70%。主要是人员工资调减。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单 位医疗(项)2024 年预算数为18.83 万元,比 2023 年减少 1.81 万元,降低8.77%。主要是医疗保险缴费比例减少。
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2024年预算数为18.83 万元,比 2023年减少1.81万元,降低8.77%。主要是人员住房公积金调减。
2. (一)基本支出:2024年基本支出预算398.39万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费370.51万元,公用经费27.88万元。人员经费预算比 2023年减少38.86万元,降低9.50%,主要是人员减少相应的人员经费和公用经费减少;公用经费预算比 2023年减少 1.22 万元,降低4.20%。主要是办公经费减少。
(二)项目支出:2024年项目支出预算613万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:敬老院经费4万元,用于敬老院人员工资发放。基层政权建设和社区治理经费65万,用于社区人员工资等费用。抚恤费191万元,用于办事处人员工资发放及正常办公费;尾矿库维护与管理、消防补助、社区建设与维护153万元,用于尾矿库人员工资及坝面维护;用于社区消防火灾事故的正常支出;用于金鑫金坡两社区党建及正常办公支出。桃矿企业关停补助200万元,用于其他项目支出。与2023年比较,基层政权建设和社区治理经费支出增加5万元,增长8.33%,主要是社区公用经费增加。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算,故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本部门机关本级、街道办事处财政所、农业综合服务站、安全计生站等7家行政事业单位的机关运行经费27.88万元,比上年预算减少1.22万元,减少4.20%。主要是办公经费调减。
(二)“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算0.37万元,其中,公务接待费0.37万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少2.63万元,主要是落实过“紧日子”要求,加强经费管理,严肃财经纪律,厉行节约。
(三)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额20万元,其中,政府采购货物预算20万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
2024年部门整体支出1261.66万元,其中,基本支出648.66万元,项目支出613万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中,编报绩效目标的项目5个,涉及项目支出613万元,其中:抚恤项目191万元;敬老院项目4万元;社区建设维护及消防补助、安监等工作项目65万元,桃矿企业关停补助项目200万元,尾矿库维护、基层政权及其他事业管理项目153万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五)一般性支出情况
无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
(六)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,本部门所属车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
2024年桃矿部门预算公开表(1).xlsx