临湘市桃林镇人民政府2024年度部门决算
来源:临湘市财政局   日期: 2025-09-29 15:13
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  2024年度

  临湘市桃林镇人民政府部门决算

  目  录

  第一部分 临湘市桃林镇人民政府单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

  第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 附件

  第一部分

  临湘市桃林镇人民政府单位概况

  一、部门职责

  桃林镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策,促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责:

  (1)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成市委、市政府各项工作目标任务;执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。

  (2)加强经济建设。编制经济发展规划;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;加强农村经济管理和统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济,促进农民增收;大力发展非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设。

  (3)加强社会管理。编制社会发展规划;负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作;配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作;加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作;建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。

  (4)提供公共服务。建立健全社会化服务体系,加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业;组织引导农村劳动力转移和就业,提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务,做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。

  (5)维护社会稳定。加强社会管理综合治理,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强公民法制意识;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

  (6)加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居(村)民的意见和建议。

  (7)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。临湘市桃林镇人民政府单位内设机构包括:党政综合办公室(加挂党建工作办公室、综治维稳办公室牌子)、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、卫生和计划生育办公室、设立桃林镇人民武装部。

  (二)决算单位构成。临湘市桃林镇人民政府单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括:临湘市桃林镇人民政府本级。

  第二部分    部门决算表

  收入支出决算总表

  公开01表

  部门:临湘市桃林镇人民政府 单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

3,883.48

一、一般公共服务支出

32

1,391.47

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

66.30

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

3.00

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

18.00

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

51.00

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

113.54

 

9

 

九、卫生健康支出

40

64.05

 

10

 

十、节能环保支出

41

62.18

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

24.97

 

12

 

十二、农林水支出

43

689.10

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

12.00

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

957.31

 

19

 

十九、住房保障支出

50

84.90

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

285.76

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

126.19

 

23

 

二十三、其他支出

54

66.30

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

3,949.78

本年支出合计

58

3,949.78

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

3,949.78

总计

62

3,949.78

  注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

  2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

  收入决算表

  公开02表

  部门:临湘市桃林镇人民政府                          单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,949.78

3,949.78

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,391.47

1,391.47

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,186.12

1,186.12

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

1,040.04

1,040.04

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

146.09

146.09

 

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

17.30

17.30

 

 

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

17.30

17.30

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

5.00

5.00

 

 

 

 

 

2010507

专项普查活动

5.00

5.00

 

 

 

 

 

20106

财政事务

136.71

136.71

 

 

 

 

 

2010601

行政运行

132.71

132.71

 

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

4.00

4.00

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

28.34

28.34

 

 

 

 

 

2013101

行政运行

28.34

28.34

 

 

 

 

 

20140

信访事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2014004

信访业务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

15.00

15.00

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

20401

武装警察部队

3.00

3.00

 

 

 

 

 

2040199

其他武装警察部队支出

3.00

3.00

 

 

 

 

 

206

科学技术支出

18.00

18.00

 

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

18.00

18.00

 

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

18.00

18.00

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

51.00

51.00

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

18.00

18.00

 

 

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

18.00

18.00

 

 

 

 

 

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

33.00

33.00

 

 

 

 

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

33.00

33.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

113.54

113.54

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

77.80

77.80

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.62

74.62

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.18

3.18

 

 

 

 

 

20808

抚恤

17.24

17.24

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

17.24

17.24

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

18.50

18.50

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

18.50

18.50

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

64.05

64.05

 

 

 

 

 

21001

卫生健康管理事务

2.10

2.10

 

 

 

 

 

2100199

其他卫生健康管理事务支出

2.10

2.10

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

37.31

37.31

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

34.13

34.13

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3.18

3.18

 

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

24.64

24.64

 

 

 

 

 

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

24.64

24.64

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

62.18

62.18

 

 

 

 

 

21103

污染防治

62.18

62.18

 

 

 

 

 

2110302

水体

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

52.18

52.18

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

24.97

24.97

 

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

24.97

24.97

 

 

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

24.97

24.97

 

 

 

 

 

213

农林水支出

689.10

689.10

 

 

 

 

 

21301

农业农村

194.46

194.46

 

 

 

 

 

2130122

农业生产发展

16.00

16.00

 

 

 

 

 

2130126

农村社会事业

114.47

114.47

 

 

 

 

 

2130142

乡村道路建设

34.00

34.00

 

 

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

29.98

29.98

 

 

 

 

 

21303

水利

164.12

164.12

 

 

 

 

 

2130305

水利工程建设

105.72

105.72

 

 

 

 

 

2130306

水利工程运行与维护

53.40

53.40

 

 

 

 

 

2130314

防汛

5.00

5.00

 

 

 

 

 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

272.05

272.05

 

 

 

 

 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

272.05

272.05

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

37.48

37.48

 

 

 

 

 

2130701

对村级公益事业建设的补助

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

27.48

27.48

 

 

 

 

 

21309

目标价格补贴

21.00

21.00

 

 

 

 

 

2130901

棉花目标价格补贴

21.00

21.00

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

12.00

12.00

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

12.00

12.00

 

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

12.00

12.00

 

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

957.31

957.31

 

 

 

 

 

22001

自然资源事务

957.31

957.31

 

 

 

 

 

2200199

其他自然资源事务支出

957.31

957.31

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

84.90

84.90

 

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

46.00

46.00

 

 

 

 

 

2210106

公共租赁住房

46.00

46.00

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

38.90

38.90

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

38.90

38.90

 

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

285.76

285.76

 

 

 

 

 

22201

粮油物资事务

285.76

285.76

 

 

 

 

 

2220199

其他粮油物资事务支出

285.76

285.76

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

126.19

126.19

 

 

 

 

 

22401

应急管理事务

22.00

22.00

 

 

 

 

 

2240106

安全监管

10.00

10.00

 

 

 

 

 

2240199

其他应急管理支出

12.00

12.00

 

 

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

24.00

24.00

 

 

 

 

 

2240703

自然灾害救灾补助

14.00

14.00

 

 

 

 

 

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

22499

其他灾害防治及应急管理支出

80.19

80.19

 

 

 

 

 

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

80.19

80.19

 

 

 

 

 

229

其他支出

66.30

66.30

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

66.30

66.30

 

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

66.30

66.30

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  支出决算表

  公开03表

  部门:临湘市桃林镇人民政府           单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,949.78

2,177.18

1,772.60

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,391.47

1,391.47

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,186.12

1,186.12

 

 

 

 

2010301

行政运行

1,040.04

1,040.04

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

146.09

146.09

 

 

 

 

20104

发展与改革事务

17.30

17.30

 

 

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

17.30

17.30

 

 

 

 

20105

统计信息事务

5.00

5.00

 

 

 

 

2010507

专项普查活动

5.00

5.00

 

 

 

 

20106

财政事务

136.71

136.71

 

 

 

 

2010601

行政运行

132.71

132.71

 

 

 

 

2010699

其他财政事务支出

4.00

4.00

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

28.34

28.34

 

 

 

 

2013101

行政运行

28.34

28.34

 

 

 

 

20140

信访事务

3.00

3.00

 

 

 

 

2014004

信访业务

3.00

3.00

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

15.00

15.00

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

15.00

15.00

 

 

 

 

204

公共安全支出

3.00

3.00

 

 

 

 

20401

武装警察部队

3.00

3.00

 

 

 

 

2040199

其他武装警察部队支出

3.00

3.00

 

 

 

 

206

科学技术支出

18.00

18.00

 

 

 

 

20699

其他科学技术支出

18.00

18.00

 

 

 

 

2069999

其他科学技术支出

18.00

18.00

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

51.00

51.00

 

 

 

 

20701

文化和旅游

18.00

18.00

 

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

18.00

18.00

 

 

 

 

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

33.00

33.00

 

 

 

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

33.00

33.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

113.54

113.54

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

77.80

77.80

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.62

74.62

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.18

3.18

 

 

 

 

20808

抚恤

17.24

17.24

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

17.24

17.24

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

18.50

18.50

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

18.50

18.50

 

 

 

 

210

卫生健康支出

64.05

64.05

 

 

 

 

21001

卫生健康管理事务

2.10

2.10

 

 

 

 

2100199

其他卫生健康管理事务支出

2.10

2.10

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

37.31

37.31

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

34.13

34.13

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3.18

3.18

 

 

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

24.64

24.64

 

 

 

 

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

24.64

24.64

 

 

 

 

211

节能环保支出

62.18

62.18

 

 

 

 

21103

污染防治

62.18

62.18

 

 

 

 

2110302

水体

10.00

10.00

 

 

 

 

2110399

其他污染防治支出

52.18

52.18

 

 

 

 

212

城乡社区支出

24.97

24.97

 

 

 

 

21203

城乡社区公共设施

24.97

24.97

 

 

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

24.97

24.97

 

 

 

 

213

农林水支出

689.10

 

689.10

 

 

 

21301

农业农村

194.46

 

194.46

 

 

 

2130122

农业生产发展

16.00

 

16.00

 

 

 

2130126

农村社会事业

114.47

 

114.47

 

 

 

2130142

乡村道路建设

34.00

 

34.00

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

29.98

 

29.98

 

 

 

21303

水利

164.12

 

164.12

 

 

 

2130305

水利工程建设

105.72

 

105.72

 

 

 

2130306

水利工程运行与维护

53.40

 

53.40

 

 

 

2130314

防汛

5.00

 

5.00

 

 

 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

272.05

 

272.05

 

 

 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

272.05

 

272.05

 

 

 

21307

农村综合改革

37.48

 

37.48

 

 

 

2130701

对村级公益事业建设的补助

10.00

 

10.00

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

27.48

 

27.48

 

 

 

21309

目标价格补贴

21.00

 

21.00

 

 

 

2130901

棉花目标价格补贴

21.00

 

21.00

 

 

 

216

商业服务业等支出

12.00

12.00

 

 

 

 

21602

商业流通事务

12.00

12.00

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

12.00

12.00

 

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

957.31

 

957.31

 

 

 

22001

自然资源事务

957.31

 

957.31

 

 

 

2200199

其他自然资源事务支出

957.31

 

957.31

 

 

 

221

住房保障支出

84.90

84.90

 

 

 

 

22101

保障性安居工程支出

46.00

46.00

 

 

 

 

2210106

公共租赁住房

46.00

46.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

38.90

38.90

 

 

 

 

2210201

住房公积金

38.90

38.90

 

 

 

 

222

粮油物资储备支出

285.76

285.76

 

 

 

 

22201

粮油物资事务

285.76

285.76

 

 

 

 

2220199

其他粮油物资事务支出

285.76

285.76

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

126.19

 

126.19

 

 

 

22401

应急管理事务

22.00

 

22.00

 

 

 

2240106

安全监管

10.00

 

10.00

 

 

 

2240199

其他应急管理支出

12.00

 

12.00

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

24.00

 

24.00

 

 

 

2240703

自然灾害救灾补助

14.00

 

14.00

 

 

 

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

10.00

 

10.00

 

 

 

22499

其他灾害防治及应急管理支出

80.19

 

80.19

 

 

 

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

80.19

 

80.19

 

 

 

229

其他支出

66.30

66.30

 

 

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

66.30

66.30

 

 

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

66.30

66.30

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度各项支出情况。

  财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

  部门:临湘市桃林镇人民政府                     单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

3,883.48

一、一般公共服务支出

33

1,391.47

1,391.47

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

66.30

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

3.00

3.00

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

18.00

18.00

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

51.00

51.00

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

113.54

113.54

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

64.05

64.05

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

62.18

62.18

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

24.97

24.97

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

689.10

689.10

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

12.00

12.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

957.31

957.31

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

84.90

84.90

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

285.76

285.76

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

126.19

126.19

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

66.30

 

66.30

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

3,949.78

本年支出合计

59

3,949.78

3,883.48

66.30

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

3,949.78

总计

64

3,949.78

3,883.48

66.30

 

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

单位:临湘市桃林镇人民政府

单位:万元

 

项目

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

 

合计

3,883.48

2,110.87

1,772.60

 

201

一般公共服务支出

1,391.47

1,391.47

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,186.12

1,186.12

 

 

2010301

行政运行

1,040.04

1,040.04

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

146.09

146.09

 

 

20104

发展与改革事务

17.30

17.30

 

 

2010499

其他发展与改革事务支出

17.30

17.30

 

 

20105

统计信息事务

5.00

5.00

 

 

2010507

专项普查活动

5.00

5.00

 

 

20106

财政事务

136.71

136.71

 

 

2010601

行政运行

132.71

132.71

 

 

2010699

其他财政事务支出

4.00

4.00

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

28.34

28.34

 

 

2013101

行政运行

28.34

28.34

 

 

20140

信访事务

3.00

3.00

 

 

2014004

信访业务

3.00

3.00

 

 

20199

其他一般公共服务支出

15.00

15.00

 

 

2019999

其他一般公共服务支出

15.00

15.00

 

 

204

公共安全支出

3.00

3.00

 

 

20401

武装警察部队

3.00

3.00

 

 

2040199

其他武装警察部队支出

3.00

3.00

 

 

206

科学技术支出

18.00

18.00

 

 

20699

其他科学技术支出

18.00

18.00

 

 

2069999

其他科学技术支出

18.00

18.00

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

51.00

51.00

 

 

20701

文化和旅游

18.00

18.00

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

18.00

18.00

 

 

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

33.00

33.00

 

 

2079999

其他文化旅游体育与传媒支出

33.00

33.00

 

 

208

社会保障和就业支出

113.54

113.54

 

 

20805

行政事业单位养老支出

77.80

77.80

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.62

74.62

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.18

3.18

 

 

20808

抚恤

17.24

17.24

 

 

2080801

死亡抚恤

17.24

17.24

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

18.50

18.50

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

18.50

18.50

 

 

210

卫生健康支出

64.05

64.05

 

 

21001

卫生健康管理事务

2.10

2.10

 

 

2100199

其他卫生健康管理事务支出

2.10

2.10

 

 

21011

行政事业单位医疗

37.31

37.31

 

 

2101101

行政单位医疗

34.13

34.13

 

 

2101102

事业单位医疗

3.18

3.18

 

 

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

24.64

24.64

 

 

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

24.64

24.64

 

 

211

节能环保支出

62.18

62.18

 

 

21103

污染防治

62.18

62.18

 

 

2110302

水体

10.00

10.00

 

 

2110399

其他污染防治支出

52.18

52.18

 

 

212

城乡社区支出

24.97

24.97

 

 

21203

城乡社区公共设施

24.97

24.97

 

 

2120303

小城镇基础设施建设

24.97

24.97

 

 

213

农林水支出

689.10

 

689.10

 

21301

农业农村

194.46

 

194.46

 

2130122

农业生产发展

16.00

 

16.00

 

2130126

农村社会事业

114.47

 

114.47

 

2130142

乡村道路建设

34.00

 

34.00

 

2130199

其他农业农村支出

29.98

 

29.98

 

21303

水利

164.12

 

164.12

 

2130305

水利工程建设

105.72

 

105.72

 

2130306

水利工程运行与维护

53.40

 

53.40

 

2130314

防汛

5.00

 

5.00

 

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

272.05

 

272.05

 

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

272.05

 

272.05

 

21307

农村综合改革

37.48

 

37.48

 

2130701

对村级公益事业建设的补助

10.00

 

10.00

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

27.48

 

27.48

 

21309

目标价格补贴

21.00

 

21.00

 

2130901

棉花目标价格补贴

21.00

 

21.00

 

216

商业服务业等支出

12.00

12.00

 

 

21602

商业流通事务

12.00

12.00

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

12.00

12.00

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

957.31

 

957.31

 

22001

自然资源事务

957.31

 

957.31

 

2200199

其他自然资源事务支出

957.31

 

957.31

 

221

住房保障支出

84.90

84.90

 

 

22101

保障性安居工程支出

46.00

46.00

 

 

2210106

公共租赁住房

46.00

46.00

 

 

22102

住房改革支出

38.90

38.90

 

 

2210201

住房公积金

38.90

38.90

 

 

222

粮油物资储备支出

285.76

285.76

 

 

22201

粮油物资事务

285.76

285.76

 

 

2220199

其他粮油物资事务支出

285.76

285.76

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

126.19

 

126.19

 

22401

应急管理事务

22.00

 

22.00

 

2240106

安全监管

10.00

 

10.00

 

2240199

其他应急管理支出

12.00

 

12.00

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

24.00

 

24.00

 

2240703

自然灾害救灾补助

14.00

 

14.00

 

2240799

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

10.00

 

10.00

 

22499

其他灾害防治及应急管理支出

80.19

 

80.19

 

2249999

其他灾害防治及应急管理支出

80.19

 

80.19

 

  一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:临湘市桃林镇人民政府                                                                                                                公开06表

  单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,092.39

302

商品和服务支出

596.95

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

293.54

30201

  办公费

24.12

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

197.34

30202

  印刷费

8.25

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

137.21

30203

  咨询费

24.51

310

资本性支出

169.67

30106

  伙食补助费

5.00

30204

  手续费

5.41

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

157.55

30205

  水费

15.41

31002

  办公设备购置

53.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

74.62

30206

  电费

28.51

31003

  专用设备购置

102.15

30109

  职业年金缴费

3.18

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

37.31

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

14.52

30112

  其他社会保障缴费

49.50

30211

  差旅费

10.41

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

108.61

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

28.54

30213

  维修(护)费

351.06

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

4.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

251.86

30215

  会议费

7.65

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

13.45

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

7.50

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

67.00

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

20.24

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

49.00

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

17.00

30226

  劳务费

5.00

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

113.29

30227

  委托业务费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30309

  奖励金

9.00

30229

  福利费

 

39909

  经常性赠与

  资本性赠与

 

  经常性赠与

  资本性赠与

 

  经常性赠与

  资本性赠与

 

 

30310

  个人农业生产补贴

43.34

30231

  公务用车运行维护费

 

39910

  资本性赠与

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

24.66

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

1,344.25

公用经费合计

766.62

  注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开07表

  部门:临湘市桃林镇人民政府 单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目

代码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

66.30

66.30

66.30

 

 

229

其他支出

 

66.30

66.30

66.30

 

 

22960

彩票公益金安排的支出

 

66.30

66.30

66.30

 

 

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

 

66.30

66.30

66.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  公开08表

  部门:临湘市桃林镇人民政府 单位:万元

项    目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

  说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

  财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开09表

  部门:临湘市桃林镇人民政府 单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.00

 

 

 

 

8.00

7.50

 

 

 

 

7.50

  注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

  第三部分

  2024年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2024年度收、支总计3949.78万元。与上年相比,增加11.88万元,增长0.30%,主要是因为人员经费增加、项目经费增加。

  二、收入决算情况说明

  2024年度收入合计3949.78万元,其中:财政拨款收入3949.78万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  2024年度支出合计3949.78万元,其中:基本支出2177.18万元,占55.12%;项目支出1772.60万元,占44.88%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2024年度财政拨款收、支总计3949.78万元,与上年相比,增加11.88万元,增长0.30%,主要是因为人员经费增加、项目经费增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2024年度财政拨款支出3883.48万元,占本年支出合计的98.32%,与上年相比,财政拨款支出增加10.37万元,增长0.27%,主要是因为人员经费增加、项目经费增加。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2024年度财政拨款支出3883.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1391.47万元,占35.83%;公共安全(类)支出3.00万元,占0.08%;科学技术(类)支出18.00万元,占0.46%;文化旅游体育与传媒(类)支出51.00万元,占1.31%;社会保障和就业(类)支出113.54万元,占2.92%;卫生健康(类)支出64.05万元,占1.65%;节能环保(类)支出62.18万元,占1.60%;城乡社区(类)支出24.97万元,占0.64%;农林水(类)支出 689.10万元,占17.74%;商业服务业等(类)支出12.00万元,占0.31%;然资源海洋气象等(类)支出957.31万元,占24.65%;住房保障(类)支出84.90万元,占2.19%;粮油物资储备(类)支出285.76万元,占7.36%;灾害防治及应急管理(类)支出126.19万元,占3.25%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2024年度财政拨款支出年初预算数为1293.68万元,支出决算数为3883.48万元,完成年初预算的300.19%,其中:

  1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为1134.66万元,支出决算为1040.04万元,完成年初预算的91.66%,决算数小于年初预算数的主要原因是:严格按预算执行。

  2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为146.09万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  3、一般公共服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为17.30万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  4、一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加专项普查项目经费。

  5、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为132.71万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  6、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为4.00万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  7、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为28.34万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  8、一般公共服务(类)信访事务(款)信访业务(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为3.00万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加信访业务项目。

  9、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为15.00万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  10、公共安全支出(类)武装警察部队(款)其他武装警察部队支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为3.00万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加武装警察部队支出项目。

  11、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为18.00万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  12、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为18.00万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  13、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为33.00万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

  年初预算为74.62万元,支出决算为74.62万元,完成预算的10%。决算数持平年初预算数的主要原因是:严格按预算执行。

  15、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

  年初预算为3.18万元,支出决算为3.18万元,完成预算的10%。决算数持平年初预算数的主要原因是:严格按预算执行。

  16、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为17.24万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  17、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

  年初预算为5.00万元,支出决算为18.50万元,完成预算的370.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  18、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为2.10万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

  年初预算为34.13万元,支出决算为34.13万元,完成预算的10%。决算数持平年初预算数的主要原因是:严格按预算执行。

  20、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

  年初预算为3.18万元,支出决算为3.18万元,完成预算的10%。决算数持平年初预算数的主要原因是:严格按预算执行。

  21、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为24.64万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  22、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  22、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为52.18万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  23、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为24.97万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  24、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为16.00万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  25、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为114.47万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  26、农林水支出(类)农业农村(款)乡村道路建设(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为34.00万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  27、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为29.98万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  28、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为105.72万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  29、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为53.40万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  30、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  31、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为272.05万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  32、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  33、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为27.48万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  34、农林水支出(类)目标价格补贴(款)棉花目标价格补贴(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为21.00万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  35、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为12.00万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  36、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为957.31万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  37、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为46.00万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  38、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

  年初预算为38.90万元,支出决算为38.90万元,完成预算的100%。决算数持平年初预算数的主要原因是:严格按预算执行。

  39、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为285.76万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  40、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  41、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为12.00万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  42、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为14.00万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  43、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为80.19万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中预算追加。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2110.87万元,其中:

  人员经费1344.25万元,占基本支出的63.68%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、个人农业生产补贴。

  公用经费766.62万元,占基本支出的36.32%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

  七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元,支出决算为7.50万元,完成预算的93.75%;与上年相比减少0.50万元,降低6.25%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约,严格按预算执行决算,压缩“三公”经费支出。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比;与上年相比持平,持平主要原因是2024年无此项开支。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,决算数与上年数一致,主要原因是本单位无因公出国(境)费支出。2024年度安排因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容为无因公出国(境)费支出。

  2.公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比,与上年相比持平,持平的主要原因是本单位2024年无此项开支。其中:

  公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比;与上年相比持平,持平的主要原因是本单位2024年无此项开支。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。决算数与上年数一致,主要原因是本单位无公务用车购置费支出。宁乡市夏铎铺镇卫生院更新公务用车0辆。

  公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,主要是本单位2024年无此项开支,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比;与上年相比持平,持平的主要原因是本单位2024年无此项开支。决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算。决算数与上年数一致,主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3.公务接待费支出预算为8.00万元,支出决算为7.50万元,完成预算的93.75%;与上年相比减少0.50万元,降低6.25%;决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩“三公”经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节约,压缩“三公”经费支出。2024年度共接待来访团组58个、来宾532人次,主要是交流各项工作发生的接待支出。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2024年度政府性基金预算财政拨款收入66.30万元;年初结转和结余0万元;支出66.30万元,其中基本支出66.30万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

  1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。

  年初预算为0万元,支出决算为66.30万元,因年初预算金额为0万元,无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是:预算追加用于社会福利的彩票公益金支出项目。

  九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2024年度机关运行经费支出832.92万元,比上年决算数减少0.09万元,降低0.01%。主要原因是:厉行节约,公用经费减少。

  十、一般性支出情况说明

  2024年本部门开支会议费13.45万元,用于召开镇村三级干部会和表彰先进单位和先进个人会议,人数82人,内容为各项重大工作进行安排部署;开支培训费7.65万元,用于开展业务培训,人数82人,内容为开展业务培训;举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无。

  十一、关于政府采购支出说明

  本部门2024年度政府采购支出总额1426.79万元,其中:政府采购货物支出1426.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额124.52万元,占政府采购支出总额的8.73%,其中:授予小微企业合同金额124.52万元,占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算,原因是政府采购工程支出金额为0万元,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算,原因是政府采购服务支出金额为0万元。

  十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2024年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

  十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

  (一)绩效评价工作开展情况。

  2024年桃林镇人民政府严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金,分配资金1772.6万元。项目资金主要为移小城镇基础设施建设、城乡社区管理事务、农林水建设、农村道路建设,已全额拨付。

  (二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。

  在移项目建设中,做到全程关注,严格管理,确保了项目的真实性和项目的质量。加强对项目的管理。一是切实做好项目前期工作。加强项目前、中、后期监管。工程项目管理股在得到项目开工通知后,在项目施工中,竣工后,进行现场指导和验收。强化项目质量的管理和监控。统一项目标识和管护。(三)评价结果应用情况。

  各方面工作得到社会大众的肯定和好评,在年度绩效考核中成绩优异。

  第四部分    名词解释

  1、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  2、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

  第五部分   附 件

  一、见附件。

临湘市桃林镇人民政府2024年整体绩效报告.doc

附件3、支出绩效评价评分表(整体+项目).xls

临湘市桃林镇人民政府.xlsx