忠防镇人民政府2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)一般性支出情况
(六)国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
忠防镇党委、政府主要承担贯彻执行党和政府各项路线方针政策,促进经济发展,增加农民收入,强化公共服务,着力改善民生,加强社会管理,维护农村稳定,推进基层民主,促进农村和谐的重大任务。重点履行以下职责:
(1)宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示,完成市委、市政府各项工作目标任务;执行本级党代会和人大代表会的决定、决议。
(2)加强经济建设。编制经济发展规划;营造经济发展环境,提供示范引导和政策服务;加强农村经济管理和统计工作;指导经济结构调整和推进经济增长方式转变;因地制宜组织发展区域特色经济,促进农民增收;大力发展非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设。
(3)加强社会管理。编制社会发展规划;负责辖区内的教育体育、科技、文化、卫生和计划生育、民政、公安、司法、人武、国土资源等管理工作;配合有关部门做好安全生产、环境保护、市场监管、质量技术监督、粮食安全、社会救助、扶贫助残、殡葬管理、流动人员管理等工作;加强农村和集镇规划建设管理、农村环境综合整治和财政管理工作;建立防灾减灾等区域性、突发性事件的预防和处置工作机制;负责区域内的社区、社团和经济组织的管理,发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用。
(4)提供公共服务。建立健全社会化服务体系,加强农田水利、乡村道路等农村基础设施建设,大力发展教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业;组织引导农村劳动力转移和就业,提供政策、科技、信息、就业培训等服务;加强社会保障服务,做好最低生活保障、城乡居民养老保险、新型城乡合作医疗等工作。
(5)维护社会稳定。加强社会管理综合治理,构建公共安全防控体系,依法保护各类经济组织和公民的合法权益;综合协调平安建设工作,构建民间矛盾纠纷调处体系,做好基层信访调解工作,化解社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强公民法制意识;加强对违法青少年的帮教转化工作;保护老年人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
(6)加强基层组织管理。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对基层党组织的领导,指导和帮助社区居民委员会、村民委员会依法自治,促进社区居民委员会、村民委员会的组织建设和制度建设;充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。向市委、市政府反映居(村)民的意见和建议。
(7)承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置忠防镇机关设置6个内设机构:
(一)党政办公室。协助镇领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络工作;负责党委、人大、政府工作的综合协调、督查督办、综合考核等工作;负责党务、政务、机关财务、机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作。
(二)党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作;负责机关纪检监察工作;负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作;负责离退休干部管理服务工作;负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。
(三)经济发展办公室(加挂农业农村办公室牌子)。负责编制经济社会发展规划和年度计划,负责推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展等工作;负责精准扶贫、脱贫攻坚和乡村人居环境整治等工作;负责招商引资工作;负责农业农村、交通、水利、林业、工贸、统计、经济管理、土地承包、农民减负、农村集体资产财务管理等综合行政管理工作。
(四)社会事务办公室(加挂卫生健康办公室牌子)。负责科技、教育体育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、卫生健康与计划生育、医疗保障、文化旅游广电、民族宗教、侨务、退役军人事务、社区建设等综合行政管理工作。
(五)自然资源和生态环境办公室。负责自然资源(含林政资源)、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、村镇管理等方面行政管理工作。
(六)社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作;协调公安派出所、交警大队、司法所、基层法庭工作。负责防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等突发公共事件的应急管理工作;负责安全生产监督管理工作。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括:
1、忠防镇人民政府本级
2、忠防镇财政所
3、忠防镇农业综合服务站
4、忠防镇规划环保站
5、忠防镇社保公共文化站
6、忠防镇林业站
7、忠防镇水管站
8、忠防镇安全计生站
9、忠防镇敬老院
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算,2024年收入预算919.59万元,其中,一般公共预算拨款835.83万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入83.75万元。收入预算较上年增加15.24万元,主要是人事关系调动和工资调整。
(二)支出预算,2024年支出预算919.59万元,其中,一般公共服务支出797.64万元,社会保障和就业支出58.73万元,卫生健康支出25.29万元,住房保障支出37.93万元。支出预算较上年增加15.24万元,主要是人事关系调动和工资调整。
备注:支出预算包含一般公共预算收入(财政补助收入、纳入预算管理的非税收入、上级转移支付收入、上年结转收入、体制分成)安排的支出、纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出835.83万元,具体安排情况如下:
1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2024年预算数为740.56 万元,比 2023年增加63.85万元,增长9.44%。主要是工资提标。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为47.07 万元,比 2023年增加6.39万元,增长15.71%。主要是工资调整。
3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)2024年预算数为3.08 万元,比 2023年增加0.28万元,增长10%。主要是工资调整。
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单 位医疗(项)2024年预算数为22.56 万元,比 2023年增加2.21万元,增长10.86%。主要是工资调整。
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2024年预算数为22.56万元,比 2023年增加2.21万元,增长10.86%。主要是工资调整。
(一)基本支出:2024年基本支出预算489.33万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费451.61万元,公用经费37.72万元。人员经费预算比 2023年增加38.73万元,增长9.38%,主要是人员工资调整;公用经费预算比 2023年增加3.72万元,增长10.94%。主要是人员工资调整。
(二)项目支出:2024年项目支出预算346.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:村级转移支付支出208.5万元,主要用于支付村级运转经费和村干部工资等方面;基层政权和社区建设支出105万元,主要用于支付社区运转经费和社区干部工资等方面; 敬老院补助支出5万元,主要用于敬老院方面;桃矿复采协调维稳支出28万元,主要用于桃矿复采协调维稳开支等方面。与2023年比较,村级转移支付支出增加20万元,增长10.61%,主要是村运转经费提标 ;基层政权和社区建设支出增加12.5万元,增长13.51%,主要是社区运转经费提标。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算,故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款37.72万元,比2023年增加3.72万元,上升10.94%,主要是人员调入。
(二)“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算1.34万元,其中,公务接待费1.34万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少3.78万元,主要是厉行节约。
(三)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
2024年部门整体支出919.59万元,其中,基本支出573.09万元,项目支出346.5万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出346.5万元,其中:村级转移支付项目208.5万元,主要用于支付村级运转经费和村干部工资等方面;基层政权和社区建设项目105万元,主要用于支付社区运转经费和社区干部工资等方面; 敬老院补助支出项目5万元,主要用于敬老院方面;桃矿复采协调维稳项目28万元,主要用于桃矿复采协调维稳开支等方面。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五)一般性支出情况
2024年本部门会议费预算1.5万元,拟召开2次会议, 人数 412人,内容为三级干部大会、七一大会 ;电费预算2万元;水费预算0.5万元;印刷费预算3.5万元;办公费预算26.88万元;其他商品和服务支出2万元;公务接待费1.34万元;培训费预算0 万元;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
(六)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,本部门所属车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表(此表为空)
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表
注:本单位2024年没有政府性基金预算收支故表8为空。