临湘市库区移民服务中心2021年度
部门预算公开编报说明目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表(附表)
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
临湘市库区移民服务中心现有人数13人,其中在职13人(全额13人、差额0人、自筹0人),退休0人(全额0、差额0人、自筹0人)。
(一)职能职责
(1)贯彻党和国家的移民工作方针、政策和法律、法规,即国务院《关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》(国发)[2006]17号和新修订的《大中型水利水电工程建设征地补偿和移民安置条例》及《湖南省大中型水库移民条例》等,研究制订本市移民工作的规章和办法。
(2)负责编制本市移民生产开发的中、长期规划,组织实施省移民主管部门下达的年度生产扶持计划。
(3)负责编制本市移民基础设施建设中长期发展规划,并分年度实施好上级移民主管部门下达的基础设施建设计划,全面抓好工程项目的实施,严格质量的监督,及时办好项目竣工验收的所有手续。
(4)编制好全市智力移民工程规划,认真组织开展智力移民工程,对移民进行技能培训、实用技术培训和法制培训,并搞好移民乡镇骨干的移民政策法律、法规的培训以及移民机构工作人员的政治、业务培训。
(5)负责本市移民资金的会计核算,严格按要求直接管好全市移民资金、全面实行报帐制,负责乡镇移民机构的财务监督,及时向移民主管部门和财政部门报送好财务统计报表。
(6)配合市委市政府、相关部门及移民乡镇处理好移民的突发性事件,并对移民诱发性自然灾害进行调查研究,向市政府及有关单位提出处理意见。
(7)配合有关部门和移民乡镇做好移民的计划生育工作。
(8)负责本市移民政策法律、法规的宣传落实和移民的维权执法工作。
(9)完成好市委、市人民政府交办的其他工作。
(二)机构设置
临湘市移民局内设4个职能股室,分别为办公室、财务股、工程股、后扶股。
二、部门预算单位构成
临湘市库区移民服务中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算175.33万元,其中,一般公共预算拨款175.33万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。
收入较去年增加17.9万元,主要是2021年较2020年增加了2人,相应的人员经费和公用经费的增加。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算175.33万元,其中,社会保障和就业支出14.24万元,农林水支出150.41万元,住房保障支出10.68万元。支出较去年增加17.9万元,主要是2021年较2020年增加了2人,相应的人员经费和公用经费的增加。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算175.33万元,比2020年增加17.9万元,主要是2021年较2020年增加了2人,相应的人员经费和公用经费的增加。其中社会保障和就业支出14.24万元,占8.12%;农林水支出150.41万元,占85.78%;住房保障支出10.68万元,占6.1%。
具体安排情况如下:
1. 农林水支出(类)水利(款)行政运行(项) 2021 年预算数为114.41万元,比 2020 年 增加17.91 万元,增长18.56%。主要是2021年较2020年增加了2人,相应的人员经费和公用经费的增加。
2. 农林水支出(类)水利(款)行一般行政管理事务(项)2021 年预算数为36万元,比 2020 年减少 4 万元,降低)10%。主要是对项目实行了绩效考核,提高了资金的使用效益。
3. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为14.24万元,比 2020 年增加2.28 万元,增长19.06%。主要是2021年较2020年增加了2人。
4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2021 年预算数为10.68万元,比 2020 年增加1.71 万元,增长19.7%。主要是2021年较2020年增加了两名工作人员。
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数139.33万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费124.33万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费15万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算36万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:移民管理费36万元,主要用于移民事务管理方面。
(三)五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级的机关运行经费15万元,比上年预算增加2万元,上升15.38%,主要是人员的增加。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级的“三公”经费预算数为3.5万元,其中,公务接待费3.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少1.5万元,主要是厉行节约。
(三)一般性支出情况:本部门2021年会议费预算1万元,拟召开4次会议,人数200人,内容为“十四五”规划及移民动态管理;2021年无培训计划。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额 3.5万元,其中,货物类采购预算3.5万元;工程类采购预算 0万元;服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车××辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:
重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为36万元,其中:移民管理项目36万元.
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为175.33万元,其中,基本支出139.33万元,项目支出36万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表