市发改局2016 年度部门预算编制说明
(一)收入预算: 2016 年收入预算529万元,其中:经费拨款429万元,纳入预算管理的非税收入拨款100万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,政府性基金拨款0万元。
(二)支出预算: 2016 年支出预算529万元,其中:工资福利支出235万元,一般商品服务支出27.5万元,对个人和家庭的补助支出53.5万元,项目支出213万元。(按支出功能科目分类分别列出,其中:一般公共服务支出529万元。2016年机关运行经费27.5万元。
(三)“三公”经费预算: 2016 年“三公”经费预算38万元,其中:公务接待费32万元、因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行维护费6万元.与上年预算持平。