一、部门基本概况
1、单位职能职责
我局是财政全额预算政府组成部门,主管承担着全市中长期经济规划编制宏观调控,立项争资,物价监管与调控等多项职能。
2、单位机构设置
我局下设4个二级机构,共有人员72人,其中在职干部50人,退休干部22人。
二、部门预算单位构成
预算编制里含二级预算的:
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、价格监督检查所;
2、价格认证中心;
3、节能监察中心;
4、价格调节基金办公室。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,2018年年初预算数904.07万元,其中,一般公共预算拨款604.07万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入300万元。收入较去年607.3万元增加296.77万元,主要是招商引资增加差旅费。
(二)支出预算,2018年年初预算数904.07万元,其中,一般公共服务904.07万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年增加296.77万元,主要是招商引资增加差旅费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入904.07万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为435.07万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为469万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 435.07 万元,比2017年预算511.3减少76.23万元,减少17 %。
备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 32 万元,其中,公务接待费32万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0 万元,主要是2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、政府采购情况
2018年财政部各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0
万元。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为40万元,其中农林水支出40万元。2018年本级重点项目资金(30万元及以上)预算比2017年减少140万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。