中国国际贸易促进委员会临湘市委员会2016年度部门决算公开
第一部分单位概况
一、主要职能:
中国国际贸易促进委员会临湘市委员会于2016年5月由临湘市招商局更名,是临湘市委、市政府的派遣机构,承担着全市招商、服务、贸促、管理等工作。其主要职责是做好全市招商引资、统计分析、信息发布、项目督促与交流等工作以及完成市委、市政府及有关部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
中国国际贸易促进委员会临湘市委员会是一个独立核算单位,无二级机构。
第二部分中国国际贸易促进委员会临湘市委员会2016年度部门决算表
一、部门收入支出决算总表(公开表格附后)
二、部门财政拨款收入支出决算总表(公开表格附后)
三、部门一般公共预算财政拨款支出决算表(公开表格附后)
四、部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开表格附后)
五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开表格附后)
六、部门政府性基金财政拨款收入支出决算表(公开表格附后)
第三部分中国国际贸易促进委员会临湘市委员会2016年度部门决算情况说明 :
一、2016年度收入支出决算总体情况说明如下:
2016年度收入总计 248万元,其中:公共财政拨款 248 万元。较去年同期280万元减少32万元。2016年度支出总计 248 万元,较去年同期280万元减少32万元.其中:工资福利支出115万元,较去年同期103万增加12万元,商品和服务支出112万元,较去年同期158万减少46万元,对个人和家庭的补助21万元。较去年同期19万元增加2万元。
二、2016年度收入决算情况说明如下:
2016年度收入总额248万元,全部是公共财政拨款--经费拨款, 占收入总额的100%.
三、2016年度支出决算情况说明如下:
2016年度支出总额 248 万元,其中:一般公共服务支出246万元,占年支出的99%,农林水支出2万元。占年支出的1%。
一般公共服务支出246万元,其中行政运行152万元;(其中:工资福利支出115万元,商品和服务支出16万元,对个人和家庭的补助21万元);占一般公共服务支出61.8%,商贸事务80万元(其中招商引资---商品和服务支出80万元);占一般公共服务支出32.5%其他一般公共服务支出14万元(是商品和服务支出14万元)。占一般公共服务支出5.7%。
农林水支出2万元(是水利--防讯支出2万元),占农林水支出100%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款总计248万元,全部是公共财政拨款--经费拨款。较去年同期280万元减少32万元。
2016年度支出总计 248万元,较去年同期280万元减少32万元.其中:工资福利支出115万元,较去年同期103万增加12万元,商品和服务支出112万元,较去年同期158万减少46万元,对个人和家庭的补助21万元。较去年同期19万元增加2万元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)、财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出248万元(其中一般公共服务支出246万元,农林水支出2万元),较去年同期280万元减少32万元。
二、财政拨款支出决算结构情况
2016年度财政拨款总支出248万元,其中:一般公共服务支出246万元占财政拨款总支出99%,农林水支出2万元,占财政拨款总支出1%。
一般公共服务支出246万元,其中行政运行152万元;(其中:工资福利支出115万元,商品和服务支出16万元,对个人和家庭的补助21万元);占一般公共服务支出61.8%,商贸事务80万元(其中招商引资---商品和服务支出80万元);占一般公共服务支出32.5%其他一般公共服务支出14万元(是商品和服务支出14万元)。占一般公共服务支出5.7%。
农林水支出2万元(是水利--防讯支出2万元)。占农林水支出100%。
三、财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出决算数248万元,预算数192万元,较预算数增加56万元。
2016年度财政拨款决算支出248万元,其中一般公共服务决算支出246万元,较2016年预算数192万元增加54万元。农林水支出2万元,较2016年预算数0增加2万元。
2016年度一般公共服务决算支出246万元,其中:行政运行决算数152万元,较2016年预算数113万元增加39万元,其中:工资福利增加19万元,主要是工资津贴增加了。商品和服务支出增加3万元,对个人和家庭的补助增加17万元。主要是住房公积金增加。商贸事务决算80万元,较2016年度预算数71万元增加9万元,主要是业务量增加,相对费用也增大。其他一般公共服务支出决算数14万元,较2016年度预算数8万元增加6万元。业务量扩大,费用增加。农林水支出2万元,较2016年预算数0增加2万元。主要是防讯费用开支。
六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数248万元,其中:一般公共服务支出246万元,占一般公共预算财政拨款基本支出决算数99%,农林水支出2万元。占一般公共预算财政拨款基本支出决算数1%。
一般公共服务支出246万元,其中:政府办公厅(室)及相关机构事务---行政运行152万元,占一般公共服务支出61.8%,商贸事务---招商引资80万元,占一般公共服务支出32.5%,其他一般公共服务支出14万元,占一般公共服务支出5.7%。
农林水支出2万元(是水利--防讯支出2万元)。占农林水支出100%。
七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数50.7万元,“三公”经费财政拨款支出预算数72.9万元,较预算数减少22.2万元。其中:公务接待费47.7万元,较预算数58.4万元减少10.7万元,公务用车购置及运行费3万元。较预算数6.5万元减少3.5万元,因公出国(境)费0万元,较预算数8万元减少8万元。
2016年“三公”经费支出合计50.7 万元,较去年同期72万元减少21.3万元分项为:公务接待费支出 47.7万元,较去年同期57万元减少9.3万元,公务用车购置及运行维护费支出3万元,较去年同期9万元减少6万元,因公出国(境)费0万元,较去年同期6万元减少6万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度公务接待费47.7万元,接待批次580次,接待人数6598人。截止2016年10月车辆数1辆。
八、2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年度没有政府性基金预算收入支出。
九、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。2016 年度机关运行经费支出200.3万元,比2015 年224万元减少23.7万元,下降了11.83%。主要原因是:工资福利支出115万元,较去年同期103万元增加12万元,商品和服务支出64.3万元,较去年同期102万元减少37.70万元,对个人和家庭的补助21万元,较去年同期19万元增加2万元。
(二)政府采购支出情况。本部门2016 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。
(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,2016年10月份单位车辆全部财政收回。
第四部分 名词解释