临湘市市场建设管理中心2016年度部门决算公开目录
第一部分 临湘市市场建设管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 临湘市市场建设管理中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 临湘市市场建设管理支出2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 临湘市市场建设管理中心概况
一、主要职能
市场中心是2000年工商体制改革时成立的正科级事业单位,主要职能是为市场建设提供管理保障。负责贯彻落实市委、市政府有关市场建设管理的政策组织、落实市场网点的建设规划、协同相关职能部门对城区街道、路面的游摊、散贩进行整治和规范。
二、部门决算单位构成
有独立核算的财政补助事业单位机构数一个。纳入2016年部门决算的二级机构有5个(分别为:大市场管理所、金桥市场管理所、五里市场管理所、长河市场管理所、长安市场管理所。)
第二部分 临湘市市场建设管理中心2016年度部门决算表
第三部分临湘市市场建设管理中心 2016年度部门决算情况说明
一、关于临湘市市场建设管理中心2016年度收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计1748.4万元,本年度支出总计1748.4万元。与2016年预算相比,收、支各增加103.7万元,上升0.06%。
二、关于临湘市市场建设管理中心2016年度收入决算情况说明
2016年市场中心全年总收入1748.4万元,其中:一般公共预算财政拔款714.3万元(含对金河市场的标准化改造配套资金50万元),占比40.85%。政府性基金预算财政非税收入拨款1034万元,占比59.15%。
三、关于临湘市市场建设管理中心2016年度支出决算情况说明
2016年度支出总计1748.4万元。
其中:按功能分类:一般公共服务支出709.3万元,占比40.57%;医疗卫生与计划生育支出5万,占比0.3%;其他支出1034万元,占比59.13%。
按经济分类:工资福利支出1083.8万元,占比61.99%;商品和服务支出575.5万元,占比32.91%;对个人和家庭的补助89.1万元,占比5.1%。
四、关于临湘市市场建设管理中心2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
财政拨款收入:714.3万元、财政拨款支出714.3 万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加 368万元,上升51.52%。
五、关于临湘市市场建设管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
本年支出数714.3万元。占本年支出的40.85%;与2015年相比,财政拨款支出
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年财政拨款支出714.3万元,主要用于一般公共服务支出709.3万元,占比99.3%;医疗卫生与计划生育支出5万元,占比0.7%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2016年财政拨款支出年初预算294.7万元,支出决算数为714.3万元,支出决算数大于预算数的原因是财政调整315.9万元,市场改造103.7万元未列入预算。
六、关于临湘市市场建设管理中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出714.3万元,其中:人员经费328.2万元,主要包括:基本工资、绩效工资、社会保障缴费。公用经费371.3万元,主要包括:办公费、水电费等。对个人和家庭的补助14.8万元,主要包括抚恤金、住房公积金。
七、关于临湘市市场建设管理中心2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年“三公”经费支出合计9.61万元,比公开的部门预算数减少9.51万元,系缩紧开支所致。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
其中公务接待费支出6.74万元,比预算减少8.38万元,降低55%,公务接待共135批1498人次,增减原因为:大力提倡节约;公务用车购置及运行维护费支出2.87万元,比预算减少1.13万元,是由于压缩开支,提倡节约。
八、关于临湘市市场建设管理中心2016年度政府性基金预算收入支出决算情况
2016年政府性基金预算收入系非税收入1350万元,与2015年决算数1255万元相比,增加了95万元。主要是增加金河市场非税收入,和各市场非税收入增加。
九、其他重要事项
第四部分 名词解释