临湘市外贸事务管理中心2024年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)一般性支出情况
(六)国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
临湘市外贸事务管理中心是临湘市商务粮食局下属二级机构,主要职责:管理好国有资产,处理好改制后的遗留问题,维护单位稳定。
(二)机构设置
本单位内设办公室、党建室、综治室、财务室等机构
二、部门预算单位构成
临湘市外贸事务管理中心部门预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2024年度部门预算编制范围只有临湘市外贸事务管理中心部门预算本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入和事业单位经营服务收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算:2024年收入预算31.20万元,其中,一般公共预算拨款27.90万元,政府性基金预算拨款0.00万元,纳入专户管理的非税收入0.00万元;事业单位经营服务收入3.30万元。收入较上年增加8.07万元,增长34.89%,主要是人员异动,新进全额人员一人,收入增加。
(二)支出预算:2024年支出预算31.20万元,其中,一般公共服务支出24.38万元,社会保障和就业支出4.61万元,住房保障支出2.21万元。支出较上年增加8.07万元,增长34.89%,主要是人员异动,新进全额人员一人,支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出27.90万元,具体安排情况如下:
1、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)
2024 年预算数为21.08万元,比 2023年增加5.59万元,增长36.09%。主要是人员异动,新增全额人员一人,支出增加。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
2024年预算数为4.61万元,比 2023年增加1.27万元,增长38.02%。主要是人员异动,新增全额人员一人,支出增加。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2024 年预算数为2.21万元,比 2023 年增加 0.61万元,增长38.13%,主要是人员异动,新增全额人员一人,支出增加。
(一)基本支出:2024年基本支出预算27.90万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费26.70万元,公用经费1.2万元。人员经费预算比 2023年增加 7.07万元,增长36.02%,主要是人员异动,新增全额人员1人;公用经费预算比2023年增加0.4万元,增长50%,主要是人员异动,新增全额人员一人,支出增加。
(二)项目支出:2024年项目支出预算0万元,与2023年持平,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金预算,故2024年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1.20万元,比2023年增加0.4万元,上升50%,主要是人员异动,新增全额人员1名,支出增加。
(二)“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算与2023年持平,主要是压减经费,厉行节约。
(三)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
2024年部门整体支出31.20万元,其中,基本支出31.20万元,项目支出0.00万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。
(五)一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,内容为0;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(六)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,本部门所属车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2024年政府性基金预算支出情况表
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表