临湘市商业事务管理中心部门2025年部门预算说明
来源:临湘市财政局   日期: 2025-01-20 16:41
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  商业事务管理中心部门2025年部门预算说明

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  第一部分  2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、政府性基金预算

  六、其他重要事项的情况说明

  第二部分  2025年部门预算公开表格

  一、2025年部门收支总体情况表

  二、2025年部门收入总体情况表

  三、2025年部门支出总体情况表

  四、2025年财政拨款收支总体情况表

  五、2025年一般公共预算支出情况表

  六、2025年一般公共预算基本支出情况表

  七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、2025年政府性基金预算支出情况表

  九、2025年整体支出绩效目标表

  十、2025年项目支出绩效目标表

  第一部分  2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  临湘市商业事务管理中心是负责管理本单位国有资产,处理改制后的遗留问题,确保系统稳定的事业单位。

  (二)机构设置

  本单位内设办公室、业务科、财务科、党建办、综治办等7个股室。

  二、部门预算单位构成

  纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

  商业事务管理中心只有本级,没有其他预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有商业事务管理中心单位本级。

  三、部门收支总体情况

  2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

  (一)收入预算,2025年收入预算107.51万元,其中,一般公共预算拨款82.41万元,事业单位经营服务收入25.1万元。收入预算较上年增加0.76万元,主要是工资调整、经费增加。

  (二)支出预算,2025年支出预算107.51万元,其中,一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出15.43万元,卫生健康支出5.42万元,商业服务业等支出78.51万元,住房保障支出8.14万元。支出预算较上年增加0.76万元,主要是工资调整、经费增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2025年一般公共预算拨款支出82.41万元,具体安排情况如下:

  1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数为8.37万元,比 2024 年减少0.01万元,降低0.1%。主要是人员减少及经费调标。

  2.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数为2.56万元,比 2024 年减少0.01万元,降低0.03%。主要是人员减少及经费调标。

  3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数为4.19万元,比 2024 年增加0万元,增长0%。主要是人员减少及经费调标。

  4.商业服务业等支出(类) 商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)2025 年预算数为52.31万元,比 2024 年减少0.06万元,降低0.1%。主要是项目调整。

  5.商业服务业等支出(类) 商业流通事务(款)事业运行(项)2025 年预算数为8.70万元,比 2024 年增加1.54万元,增长21.5%。主要是经费调标以及项目调整。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2025年预算数为6.28万元,比 2024年增加2.6万元,增长70.6%。主要是经费调标。

  (一)基本支出:2025年基本支出预算82.41万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费73.71万元,公用经费8.70万元。人员经费预算比 2024年增加2.51万元,增长3.5%,主要是工资标准增加;公用经费预算比 2024年增加1.54万元,增长21.5%。主要是人员经费调标。

  五、政府性基金预算

  2025年本部门无政府性基金预算,故2025年政府性基金预算表为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2025年本单位机关运行经费8.70万元,比上年预算增加1.54万元,上升21.5%,主要是公用经费增长。

  (二)“三公”经费预算

  2025年本部门“三公”经费预算0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算与上年基本持平。

  (三)政府采购情况

  2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

  事业运行(四)预算绩效管理情况

  2025年部门整体支出107.51万元,其中,基本支出107.51万元,项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。

  (五)一般性支出情况

  2025年本部门会议费预算0万元,无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

  (六)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

  截至2024年12月31日,本部门所属车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  2025年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  七、名词解释

  (一)机关运行经费:是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2025年本部门预算公开表格

  1.2025年部门收支总体情况表

  2. 2025年部门收入总体情况表

  3. 2025年部门支出总体情况表

  4. 2025年财政拨款收支总体情况表

  5. 2025年一般公共预算支出情况表

  6. 2025年一般公共预算基本支出情况表

  7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  8. 2025年政府性基金预算支出情况表

  9. 2025年整体支出绩效目标表

  10. 2025年项目支出绩效目标表

临湘市商业事务管理中心部门预算公开表.xlsx