目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)绩效目标情况说明
(六)国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表(附表)
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市妇幼保健院是我市唯一的一家集医疗、保健、预防为一体的二级妇幼保健机构,设有妇幼保健中心(胎心监测中心、产前优生筛查中心、产后康复中心、婚检中心)、儿童保健康复中心、产科、妇科、儿科、医技科等医疗保健科室,能广泛开展妇科、产科等各类大小手术。
2、单位机构设置
临湘市妇幼保健院内设机构包括:院长室、书记室、工会主席室、办公室、政工室、党建办、院感、护理部、综治办(总务科)、信息科、设备科、财务室。
二、部门预算单位构成
临湘市妇幼保健院只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有临湘市妇幼保健院部门本级。
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入支出,所以公开的附件21、22表均为空.本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。
(一)收入预算,2019年年初预算数1764.32万元,其中,一般公共预算拨款389.46万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入1200.00万元,其他收入174.86万元。收入较去年增加137.69 万元,主要是一般公共预算拨款减少了9.37万元,其他收入增加了147.06万元。
(二)支出预算,2019年年初预算数1764.32万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,医疗卫生与计划生育支出1764.32万元。支出较去年增加137.69 万元,主要是经费提标。
备注:2019年部门预算包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入,纳入专户管理的非税收入,上经补助收入等收入;支出包括一般公共服务支出,公共安全支出,社会保障和就业支出,住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算 389.46万元,其中:医疗卫生与计划生育支出 389.46万元,占 100%;具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为329.46万元,比上年减少9.37万元,下降2.77%,原因是全额人员减少,全额人员工资福利支出减少,财政拨款减少。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为60万元,与2018年持平。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:免费婚检支出20万元,主要用于医用耗材等方面;孕产妇产前免费复查支出40万元,主要用于医用耗材等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年临湘市妇幼保健院的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,与2018年持平。
备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 22.56 万元,其中,公务接待费 14.56 万元,公务用车购置及运行费 8 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 8万元),因公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算3万元,拟召开孕妇学校、妇女儿童健康管理、业务技能提升、党建学习等会议,人数约600人次,主要包含妇科、产科、儿科的业务学习等内容;培训费预算 3万元,拟开展临床业务学习、进修等培训,人数约10人次,主要内容为医疗业务学习。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物类预算0万元、政府采购工程类预算0万元、政府采购服务预算0万元。与上年持平。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为40万元,其中:1、孕产妇产前免费复查项目40万元,与2018年持平。
2019年部门整体支出绩效目标1764.32万元,其中:基本支出1697.66万元,项目支出66.66万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表示29、30、32)
6、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日,本单位资产总计17669.28万元,其中流动资产4376.59万元,非流动资产13292.69万元。截至上一年12月底,本部门共有车辆6辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,其他用车5辆,主要用途为应急保障用车。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备6台。2019年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格