一、部门基本概况
1、单位职能职责:为人民身体健康提供血吸虫病医疗、预防保健与医疗服务。负责宣传血吸虫病防治知识、作好血吸虫病查治预防、抢救和鉴定工作;负责开展一些常见病、多发病的诊治工作。
2、单位机构设置:1、临床医疗科室:门诊、内科、外科、妇产科、功能科、药剂科、皮肤科、康复科。2、行政后勤职能科室:院办(含院长室等行政科室)、财务科、社区办、医保与城乡医保兑付科、医务科、保卫科。
二、部门预算单位构成
临湘市第二人民医院只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市第二人民医院本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,2018年年初预算数952.89万元,其中,一般公共预算拨款327.39万元,纳入专户管理的非税收入600万元,其他收入25.5万元。收入较去年增加 137.29 万元,主要是因工资和绩效提标,经费拨款增加11.79万元、纳入专户管理的非税收入增加100万、其他收入增加25.5万元。
(二)支出预算,2018年年初预算数952.89万元,其中,基本支出701.94万元,项目支出250.95万元,支出较去年增加137.29 万元,主要从以下两个方面增加了支出:1、人员工资福利支出增长39.06万元;2、商品和服务支出增长98.23万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入327.39万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为312.39万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为15万元,是对晚期血吸虫病患者救助的补助。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款25.5万元。
备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 17.1 万元,其中,公务接待费 6.6 万元,公务用车购置及运行费 10.5 万元(公务用车运行费10.5 万元)。2018年“三公”经费预算较2017年减少(增加) 0.05 万元,2018年“三公”经费预算与2017年基本持平。
3、政府采购情况
2018年本单位无政府采购预算。
4、国有资产占用情况
本单位无国有资产占用情况。
5、政府性基金情况说明
本单位无政府性基金预算。
6、重点项目预算的绩效情况
本单位无重点项目绩效预算。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指医院的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。