2021年临湘市血吸虫病预防控制中心部门预算公开说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表(附表)
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
临湘市血吸虫病预防控制中心隶属于临湘市卫健局,主要为人民身体健康提供血吸虫病保健服务,负责宣传血吸虫病防治知识,以人民身体健康为己任,努力构筑血防安全平台。
(二)机构设置
临湘市血吸虫病预防控制中心下设四个股室:办公室、财务股、业务股、党建办。
二、部门预算单位构成
血吸虫病预防控制中心只有本级,没有其他预算单位,因此2021度部门预算仅含血吸虫病预防控制中心本级部门预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算528.96万元,其中,一般公共预算拨款442.96万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入86万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
收入较去年增加32.25万元,主要是主要原因是在职全额人员增加,工资福利提标。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算528.96万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出51.06万元,医疗卫生与计划生育支出440.83万元,住房保障支出37.07万元。支出较上年增加32.25万元,主要原因是在职全额人员增加,工资福利提标。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算442.96万元,比2020年增加23.24万元,主要是在职全额人员增加,工资福利提标。其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;社会保障和就业支出46.14万元,占10.41%。医疗卫生与计划生育支出366.07万元,占82.64%。住房保障支出30.75万元,占6.94%。
具体安排情况如下:
1. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)2021 年预算数为339.06 万元,比 2020 年增加12.59万元,增长3.86%。主要是主要是在职全额人员增加,工资福利提标。
2. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)2021 年预算数为27万元,与 2020 持平。
3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为46.15万元,比 2020 年增加2.01 万元,增长4.55%。主要是在职全额人员增加,工资福利提标,养老保险基数提高。
4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2021 年预算数为30.75 万元,比 2020 年增加8.64 万元,增长39.08%。主要是主要是在职全额人员增加,工资福利提标,住房公积金基数提高。
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数415.96万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费409.64万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经6.32万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算27万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:商品和服务支出支出27万元,主要用于查灭螺、查治病、网络实验室建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门本级行政事业单位的机关运行经费6.32万元,比上年预算减少9.96万元,下降61.18%。主要是主要原因是:加强经费管理,厉行节约,压缩开支。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门本级行政事业单位“三公”经费预算数为12.2万元,其中,公务接待费12.2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少3万元,主要是主要原因是:厉行节,约压缩开支。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算1.02万元,拟召开2021年临湘市血吸虫病防治会议,人数50人,内容为2021年血防工作安排部署会;拟召开临湘市血吸虫病联防联控会议,人数30人,内容为2021年湖区五省联防联控六同步工作;培训费预算1.18万元,拟开展临湘市血吸虫病防治知识培训会议,人数160人,内容为血吸虫病防治知识及血防法律法规等;未计划拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:
重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为0万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为528.96万元,其中,基本支出501.00万元,项目支出27.96万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表