临湘市长江港务服务所2024年部门预算说明
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)一般性支出情况
(六)国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表格
一、2024年部门收支总体情况表
二、2024年部门收入总体情况表
三、2024年部门支出总体情况表
四、2024年财政拨款收支总体情况表
五、2024年一般公共预算支出情况表
六、2024年一般公共预算基本支出情况表
七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2024年政府性基金预算支出情况表
九、2024年整体支出绩效目标表
十、2024年项目支出绩效目标表
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
临湘市长江港务服务所负责全市港口基础设施规划、长江岸线及长江沿线渡口码头安全管理。
(二)机构设置
单位内设办公室、政工股、财务股、安全股等4个职能股室。
二、部门预算单位构成
纳入2024年部门预算编制范围的预算单位包括:
临湘市长江港务服务所单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市长江港务服务所单位本级。
三、部门收支总体情况
2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算,2024年收入预算50.70万元,其中,一般公共预算拨款27.25万元,政府性基金预算拨款0.00万元,纳入专户管理的非税收入0.00万元,事业单位经营服务收入23.45万元。收入预算较上年增加10.13万元,主要是单位调入一名财政编人员,财政配套工资和津补贴增加,然后对应的日常公用经费也增加了。
(二)支出预算,2024年支出预算50.70万元,其中,社会保障和就业支出6.41万元,卫生健康支出2.54万元,交通运输支出37.94万元,住房保障支出3.81万元。支出预算较上年增加10.13万元,主要是单位调入一名财政编人员,财政配套工资和津补贴增加,然后对应的日常公用经费也增加了。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出27.25万元,具体安排情况如下:
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2024 年预算数为3.08万元,比 2023年增加0.94万元,增长43.93%。主要是单位调入一名财政编人员,财政配套工资和津补贴增加,养老保险金单位部分基数增加。
2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2024 年预算数为0.20万元,比 2023 年增加0.06万元,增长42.86%。主要是单位调入一名财政编人员,财政配套工资和津补贴增加,相应的五险一金单位部分增加。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算数为1.54万元,比 2023年增加0.47万元,增长43.92%。主要是单位调入一名财政编人员,财政配套工资和津补贴增加,职工医疗保险金缴费单位部分增加。
4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2024 年预算数为18.38万元,比 2023年增加9.80万元,增长114.22%。主要是单位调入一名财政编人员,财政配套工资和津补贴增加,然后对应的日常公用经费也增加。
5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)水运建设(项)2024 年预算数为1.73万元,2023年年初预算数为0万元,无法与上年数据进行对比。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024 年预算数2.31万元,比 2023 年增加1.38万元,增长148.39%。主要是单位调入一名财政编人员,财政配套工资和津补贴增加,对应的住房公积金的单位部分基数增加。
(一)基本支出:2024年基本支出预算27.25万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费26.25万元,公用经费1.00万元。人员经费预算比 2023年增加9.29万元,增长54.77%,主要是单位调入一名财政编人员,财政配套工资和津补贴增加,五险一金扣缴和单位部门实缴基数都增加;公用经费预算比 2023年增加0.20万元,增长25%。主要是单位调入一名财政编人员,单位公用经费增加。
(二)项目支出:2024年项目支出预算0.00万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。2024年我单位没有项目支出预算。
五、政府性基金预算
2024年本部门无政府性基金预算,故2024年政府性基金预算表为空
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1.00万元,比2023年增加0.20万元,上升25%,主要是单位调入一名财政编人员,单位公用经费增加。
(二)“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2024年“三公”经费预算与上年基本持平。
(三)政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0.00万元,其中,政府采购货物预算0.00万元;政府采购工程预算0.00万元;政府采购服务预算0.00万元。
(四)预算绩效管理情况
2024年部门整体支出50.70万元,其中,基本支出50.70万元,项目支出0.00万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中,编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0.00万元,按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五)一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0.00万元,拟召开0次会议, 人数0人,内容为无 ;培训费预算0.00万元,拟开展0次培训,人数0人,内容为无 ; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
(六)国有资产占用使用情况
截至2023年12月31日,本部门所属车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2024年本部门预算公开表格
1.2024年部门收支总体情况表
2. 2024年部门收入总体情况表
3. 2024年部门支出总体情况表
4. 2024年财政拨款收支总体情况表
5. 2024年一般公共预算支出情况表
6. 2024年一般公共预算基本支出情况表
7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表(本表为空表)
8. 2024年政府性基金预算支出情况表(本表为空表)
9. 2024年整体支出绩效目标表
10. 2024年项目支出绩效目标表(本表为空表)