临湘市交通运输局机关部门2025年部门预算说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
一、2025年部门收支总体情况表
二、2025年部门收入总体情况表
三、2025年部门支出总体情况表
四、2025年财政拨款收支总体情况表
五、2025年一般公共预算支出情况表
六、2025年一般公共预算基本支出情况表
七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2025年政府性基金预算支出情况表
九、2025年整体支出绩效目标表
十、2025年项目支出绩效目标表
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
临湘市交通运输局主要负责全市交通工程建设、交通运输保障、交通行业管理、交通行政执法及市政府交办的其他事项等工作。
(二)机构设置
单位内设办公室、政工股、财务审计股、安全监督股、行政审批股、交通运输股、计划统计基建股、法制股,交通战备办公室、党建办、工会等11个股室。
二、部门预算单位构成
纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括:临湘市交通运输局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市交通运输局本级。
三、部门收支总体情况
2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。
(一)收入预算,2025年收入预算943.44万元,其中,一般公共预算拨款763.03万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入180.41万元。收入预算较上年(预算说明中,上年数是指2024年预算数,以下同)增加169.44万元,主要是增加了人员绩效奖。
(二)支出预算,2025年支出预算943.44万元,其中,社会保障和就业支出75.32万元,卫生健康支出31.76万元,交通运输支出788.72万元,住房保障支出47.64万元。。支出预算较上年增加(169.44万元,主要是增加了人员绩效奖。(按功能分类,有的就写,没有的不需列举)
备注:支出预算包含一般公共预算收入(财政补助收入、纳入预算管理的非税收入、上级转移支付收入、上年结转收入、体制分成)安排的支出、纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算拨款支出943.44万元,具体安排情况如下:
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为48.01万元,比2024年增加 0.74 万元,增加1.57%,主要是人员工资提标。
2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数为2.96 万元,比2024年增加0.03 万元,增加1.02%,主要是人员工资提标。
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单 位医疗(项)2025 年预算数为24万元,比 2024 年增加0.37 万元,增长1.57%。主要是人员工资提标。
4、 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行 (项)2025年预算数为452.05万元,比 2024年增加 130.53 万元,增加40.6%。主要是增加人员绩效奖。
5、 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全 (项)2025年预算数为200万元,比 2024年增加78万元,降低63.93%。主要是减少了公路治超工作经费项目。
6、 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为36.01万元,比2024年增加0.56万元,增长1.58%。主要是人员工资提标。
(注:数据在导出表5可根据实际情况进行增减,没有的类别不要写,要求到项级科目,不知道科目的可以问业务股室。)
(一)基本支出:2025年基本支出预算528.03万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费481.43万元,公用经费46.6万元。人员经费预算比 2024年增加87.31 万元,增长22.15%,主要是增加了人员绩效奖;公用经费预算比 2024年增加9.9万元,增长26.98%。主要是财政今年提高了公用经费标准。
(二)项目支出:2025年项目支出预算235万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:人员奖励专项支出35万元,主要用于人员经费支出等方面;公交公司运营补贴经费支出200万元,主要用于确保我市城市公交车正常运营等方面。与2024年比较,整体增加113万元,主要是增加了公交公司运营补贴经费。
备注:此处基本支出和项目支出计算口径均不含纳入财政专户管理非税收入安排的支出以及政府性基金预算收入安排的支出。
五、政府性基金预算
2025年本部门无政府性基金预算,故2025年政府性基金预算表为空。(无政府性基金预算单位解释说明)
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本单位机关运行经费46.6万元,比上年预算增加9.9万元,增长26.98%。主要是财政今年提高了公用经费标准。
或本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位未纳入机关运行经费统计范围,无机关运行经费。
备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
(二)“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算3.5万元,其中,公务接待费3.5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少0.5万元,主要是加强经费管理、严肃财经纪律、厉行节约。
(三)政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
(注:如某大类无采购预算,则填“0”)
(四)预算绩效管理情况
2025年部门整体支出943.44万元,其中,基本支出708.44万元,项目支出235万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出235万元,其中:人员奖励专项项目35万元;公交公司运营补贴经费项目200万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五)一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0.5万元,拟召开1次会议, 人数 95人,内容为全市交通工作会议 ;培训费预算0 万元,拟开展0次培训,人数0人,或无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
(注: 三类会议,培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况,数据在表6)
(六)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况
截至2024年12月31日,本部门所属车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆(有的类型就写,没有的无需列举);单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆(有的类型就写,没有的无需列举);新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2025年本部门预算公开表格
1.2025年部门收支总体情况表
2. 2025年部门收入总体情况表
3. 2025年部门支出总体情况表
4. 2025年财政拨款收支总体情况表
5. 2025年一般公共预算支出情况表(公开到功能分类项级科目)
6. 2025年一般公共预算基本支出情况表(公开到经济性质分类款级科目)
7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表(细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”)
8. 2025年政府性基金预算支出情况表
9. 2025年整体支出绩效目标表
10. 2025年项目支出绩效目标表
如有空表,请在表格下面备注说明。