目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)绩效目标情况说明
(六)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表(附表)
一、部门基本概况
1、单位职能职责:临湘市交通运输局主要负责全市交通工程建设、交通运输保障、交通行业管理、交通行政执法及市政府交办的其他事项等工作。
2、单位机构设置:本单位内设办公室、政工股、财务审计股、安全监督股、行政审批股、交通运输股、计划统计股、法制股,交通战备办公室、党建办、工会等11个股室。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、临湘市交通运输局机关本级。
2、局下属9个乡镇交管站(非独立核算:长安交管站、桃林交管站、长塘交管站、占桥交管站、忠防交管站、羊楼司交管站、定湖交管站、江南交管站、聂市交管站)。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
(一)收入预算,2020年年初预算数1976.89万元,其中,一般公共预算拨款1819.89万元,较去年增加27.13万元,增加2.1%;纳入专户管理的非税收入拨款0万元,政府性基金拨款0万元,事业单位经营服务收入157万元,较去年增加2.47万元,增加1.6%,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加9.6万元,增长0.5%,主要是工资调增。
(二)支出预算,2020年年初预算数1976.89万元,其中,一般公共服务支出0万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出70.08万元,交通运输支出1859.15万元,住房保障支出47.66万元。支出较去年增加9.6万元,增长.05%,主要是工资调增。
备注:2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入、事业单位经营服务收入;支出包括社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等和专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算1819.89万元,其中:社会保障和就业支出50.47万元,占2.77%;交通运输支出1731.57万元,占95.15%;住房保障支出37.85万元,占2.08%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为488.89万元,比上年增加29.13万元,增长6.3%,原因是干部职工工资调增及相应“五险一金”增加。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为1331万元,比上年减少22万元,下降2.3%,原因是今年压减了项目支出。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中县乡公路建设及养护565万,主要用于我市县乡公路的建设及养护;老年人及残疾军人车票减免经费20万元,主要用于老年人及残疾军人车票减免,治超工作经费400万和乡镇渡口视频监控及水上交通安全管理28万,主要用于我市公路治超治限、乡镇渡口视频监控及水上交通安全管理等方面;乡村道路建设及养护318万元,主要用于乡村道路建设及养护。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款47.24万元,比2019年预算减少1.82万元,减少3.7%。主要是压缩了日常机关运行经费。
备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为13万元,其中,公务接待费13万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年减少6万元,原因是今年我局压减了“三公”经费预算。
3、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算2.5万元,拟召开全市2020年春运工作动员部署会议、全市交通运输工作年度总结会议、全市交通“安全隐患清零”及全市治超治限工作布置等会议,人数约600人次,主要是传达省、岳阳市及临湘市委、市政府对交通运输工作的指示精神和相关要求;培训费预算1.5万元,拟参加省市各级组织的业务培训班等培训,人数30人次,主要内容为对交通安全、交通执法、交通工程建设及文书档案制作等各项业务进行专题培训。
4、政府采购安排情况说明
2020年本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。与上年度持平。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为1283.27万元,其中:1、县乡公路建设及养护项目565万元、与2019年持平。2、乡村道路建设及养护项目318万元、比2019年减少22万元,原因是今年压减了乡村道路建设项目;治超专项经费400.27万元,较去年增长0.27万。
2020年部门整体支出绩效目标1976.89万元,其中:基本支出645.62万元,项目支出1331.27万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2019年12月31日,本单位资产总计7380.31万元。其中:流动资产7163.37万元,非流动资产216.94万元。截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。