2021年临湘市交通运输局系统汇总部门预算公开编报说明
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表(附表)
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责:临湘市交通运输局主要负责全市交通工程建设、交通运输保障、交通行业管理、交通行政执法及市政府交办的其他事项等工作。
(二)机构设置:本单位机关内设办公室、政工股、财务审计股、安全监督股、行政审批股、交通运输股、计划统计股、法制股,交通战备办公室、党建办、工会等11个股室;下设交通运输综合执法大队、道路运输服务所、农村公路服务所、交通建设质量监督站、长江港务服务所、农村公路养护中心及9个乡镇交管站等15个独立核算二级机构。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:1、临湘市交通运输局机关本级。
2、局下属9个乡镇交管站(长安交管站、桃林交管站、长塘交管站、占桥交管站、忠防交管站、羊楼司交管站、定湖交管站、江南交管站、聂市交管站)。
3、临湘市交通运输综合执法大队。
4、临湘市道路运输服务所。
5、临湘市农村公路服务所。
6、临湘市交通建设质量监督站。
7、临湘市长江港务服务所。
8、临湘市农村公路养护中心。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算2542.03万元,其中,一般公共预算拨款2176.03万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营收入366万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
收入较上年减少617.5万元,降低19.54%,主要原因是压缩核减了项目支出经费。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算2542.03万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出188.74万元,交通运输支出2220.73万元,住房保障支出132.56万元。支出较上年减少617.5万元,降低19.54%,主要原因是压缩核减了项目支出经费。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2176.03万元,比2020年减少631.47万元,主要是压缩核减了项目支出经费。其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;社会保障和就业支出136.04万元,占6.25%;交通运输支出1947.79万元,占89.52%;住房保障支出92.2万元,占4.23%。
具体安排情况如下:
1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算数为136.04 万元,比 2020 年减少17.61 万元,降低11.47%,主要是在职人员减少,养老保险缴费支出减少。
2. 交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)行政运行(项)2021 年预算数为897.93万元,比 2020 年增加12.56万元,增长1.42%,主要是工作经费增加。
3. 交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)一般行政管理事务(项)2021 年预算数为571.92万元,比 2020 年减少18.64万元,降低3.16%,主要是一般行政管理事务减少。
4. 交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路养护(项)2021 年预算数为120.58万元,比 2020 年减少576.78万元,降低82.71%,主要是减少了乡村道养护支出。
5. 交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路建设(项)2021 年预算数为300万元,比 2020 年减少18 万元,降低5.66%,主要是减少了公路建设项目。
6. 交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)公路和运输安全(项)2021 年预算数为33.22万元,比 2020 年减少8.79万元,降低20.93%,主要是乡镇渡口减少,减少了水上交通安全管理经费。
7. 交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)港口设施(项)2021 年预算数为14.15万元,比 2020 年减少6.48万元,降低31.41%,主要是减少了港口设施建设支出。
8. 交通运输支出(类)公路水路运输支出(款)其他公路水路运输(项)2021 年预算数为10万元,比 2020 年减少10 万元,降低50%,主要是减少了老年人及伤残军人乘车减免经费。
9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2021 年预算数为92.2万元,比 2020 年增加12.29万元,增长15.38%,主要是工资增长,住房公积金相应增加。
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数1427.03万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费1284.83万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费142.2万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算749万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:老年人及残疾军人车票减免支出10万元,主要用于对我市老年人及残疾军人实行乘车减免;治超工作经费400万元,主要用于我市公路治超治限工作;乡村道路建设及养护支出300万元,主要用于我市乡村道路建设及养护;临鸭公路隧道照明与维护支出20万元,主要用于临鸭公路隧道照明与维护;乡镇渡口视频监控及水上交通安全管理支出19万元,主要用于对我市长江沿线渡口渡船实行24小时视频监控管理,同时对我市其他乡镇水上交通安全实行定期检查。
五、政府性基金预算支出
2021年本部门无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级、局下属单位:交通运输综合执法大队、道路运输服务所、农村公路服务所、交通建设质量监督站、长江港务服务所、农村公路养护中心及9个乡镇交管站等15个二级事业单位的机关运行经费142.2万元,比上年预算减少6.74万元,下降4.53%,主要是压缩了机关运行经费。
(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级、局下属单位:交通运输综合执法大队、道路运输服务所、农村公路服务所、交通建设质量监督站、长江港务服务所、农村公路养护中心及9个乡镇交管站等15个二级事业单位“三公”经费预算数为56.59万元,其中,公务接待费19.59万元,公务用车购置及运行费37万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费37万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少8.23万元,主要是压缩开支,减少“三公”经费。
(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算4.05万元,拟召开全市2021年春运工作动员部署会议、全市交通运输工作年度总结会议、全市交通“安全隐患清零”及全市治超治限工作布置等会议,人数800人次,内容为传达湖南省、岳阳市及临湘市委、市政府对交通运输工作的指示精神和相关要求;培训费预算3.69万元,拟开展交通行业业务培训,人数60人次,内容为对交通安全、交通执法、交通工程建设及文书档案制作等各项业务培训。本年无计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额 0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车14辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车14辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:
重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为700.02万元,其中:1、乡村道路建设及养护300万元,2、公路治超治限400.02万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为2542.03万元,其中,基本支出1789.68万元,项目支出752.35万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表