临湘市路灯管理所2018年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
临湘市路灯管理所主要职能职责:维护及安装全市路灯,保障路灯夜晚正常亮灯,亮化城市夜景。
二、部门预算单位构成
2018年部门预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市路灯管理所本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,2018年年初预算数855.75万元,其中,一般公共预算拨款815.75万元,上级补助收入40万元。收入较去年增加264.75 万元,主要是增加项目收入路灯电费205万元。
(二)支出预算,2018年年初预算数855.75万元,其中,一般公共服务支出855.75万元,支出较去年增加264.75 万元,主要是增加路灯电费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入815.75万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为369.75万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为486万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中:路灯电费支出396万元,路灯维护费(包括专用材料费)支出90万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年路灯管理所行政事业单位的机关运行经费,一般公共预算拨款 28.6万元,比2017年预算增加 13.5万元,上升 89.4%。
备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 8.7 万元,其中,公务接待费 4.7 万元,公务用车购置及运行费 4 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 4万元)。2018年“三公”经费预算较2017年减增加 2.14 万元,主要是增加一台公务车(维修工具车)。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为 486万元,其中路灯电费396万元,路灯维护费90万元 。2018年本级重点项目资金(30万元及以上)预算比2017年增加200.5万元。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。