临湘市星河广场管理中心2019年部门预算公开编报说明
来源:财政局   日期: 2019-05-18 15:15
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第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)绩效目标情况说明

(六)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、支出预算项目明细表

28、2019年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、整体支出绩效目标表(附表)

32、政府采购预算表

一、部门基本概况

1、单位职能职责

主要职能:星河广场管理中心是一个纯公益事业单位,主要负责星河广场和长安河12万平方米道路和公共场所的清扫保洁,14万平方米绿化苗木的修剪养护,18万平方米河道的清污打捞;负责星河广场和长安河各类公共设施(设备)的维修维护和更新改造;负责星河广场公共秩序的管理。

2、单位机构设置

单位机构设置:内设办公室、财务室、经营组、广场组、长河组、绿化组、物业组。

二、部门预算单位构成

临湘市星河广场管理中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有临湘市星河广场管理中心本级。

三、部门收支总体情况

我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。

(一)收入预算,2019年年初预算数379万元,其中,一般公共预算拨款359万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,上级补助收入20万元。收入较去年减少3.21 万元,主要是职工调离,减少人员经费。

(二)支出预算,2019年年初预算数379万元,其中,社会保障和就业支出47.97万元,城乡社区支出316.79万元,住房保障支出14.24万元。支出较去年减少3.21 万元,主要是职工调离,减少人员经费。

备注:2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入等收入;支出包括一般公共服务支出,公共安全支出、社会保障和就业支出,住房保障等和其它专项经费支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出预算359万元,其中:社会保障和就业支出47.97万元,占13.36%;城乡社区支出296.79万元,占82.67%;住房保障支出14.24万元,占3.97%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为268万元,较上年减少了3万元,减少0.83%,原因是缩减了一般性支出。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为91万元,较上年减少了14万元,减少13%,原因是压减了项目支出。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:公共设施及绿化维护管理支出91万元,主要用于维修维护费36.75万元、电费20万元、专用材料费20.25万元、劳务费9万元、水费5万元。

五、政府性基金预算支出

2019年度本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 13.3 万元,比2018年预算减少8  万元,下降37.55  %。主要是厉行节约。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为 3.25  万元,其中,公务接待费 3.25  万元,公务用车购置及运行费 0  万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.15 万元,2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、一般性支出情况

本部门会议费预算1.75万元,拟召开传达学习2019年全国人大、政协会议精神等会议;培训费预算 0.945万元,拟开展与本单位相关的绿化维护、养护等业务培训班。

4、政府采购安排情况说明

2019年本单位政府采购预算总额22万元,其中:政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20万元。比2018年减少8万元,减少26.7%。主要原因是减少了政府采购工程预算。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为91万元,其中:1、公共设施及绿化维护管理费91万元、比2018年减少14万元,减少原因是:财政压缩项目开支。

2019年部门整体支出绩效目标379万元,其中:基本支出288万元,项目支出91万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况

截止2018年12月31日,本单位资产总计85.5万元,其中流动资产10.5万元,非流动资产75万元。截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

 

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第二部分 部门预算公开表格

临湘市星河广场管理中心2019年预算公开.xls