一、单位基本概况
1、单位职能职责
临湘市供销社是参照公务员法管理的正科级事业单位,负责全市供销社系统的行业管理工作,现执行事业单位会计制度,属一级预算单位。
2、单位机构设置
临湘市供销社设有理事会、监事会、党委三套组织机构,实行理事会主任负责制。机关内设政工人事股、财务股、业务统计股、法纪保卫股(加挂审计室、综治牌子)、联合工会(加挂计生牌子)、办公室(加挂信访室牌子)、茶叶办七个职能股室。
二、预算单位构成
本单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有单位本级。
三、单位收支总体情况
(一)收入预算,2018年年初预算数3393925.51元,比上年度增长7.8%,主要是职工工资津贴有所提高;其中,一般公共预算拨款3122476.85元,比上年度增长了4.82%;其他收入271448.66元,比上年度增长了59.68%。
(二)支出预算,2018年年初预算数3393925.51元,比上年度增长7.8%,主要是人员经费支出有所提高,其中:基本支出2273925.51元,比上年度增长12.07%,项目支出1120000元与上年度持平。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入3393925.51元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为2273925.51元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为1120000元,是指单位为完成特定工作任务而发生的支出,主要用于供销社综合改革工作经费1000000元,农资防汛物质储备及农资冬储贴息补助120000元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年的机关运行经费当年一般公共预算拨款207000元,比2017年预算增加97000元,上升88%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为110000元,其中,公务接待费110000元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0 万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少600元,略有下降。
3、政府采购情况
2018年单位政府采购预算总额160000元,其中:政府采购货物预算160000元。
4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金预算数为100万元,是供销社综合改革工作经费,2018年本级重点项目资金预算与2017年持平。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年本级重点项目资金预算数为1000000元,是供销社综合改革工作经费,2018年本级重点项目资金预算与2017年持平。供销社在服务大农业的格局上,整合现有涉农服务资源,按照“参公事业单位、合作经济组织、为农服务实体企业”三种性质定位建立供销合作社组织体系,普遍建立惠农服务平台。目标任务:(1)到2018年,全市、镇(街)、村三级供销合作社基层组织体系基本构建,市供销社要建成全国百强县级社,100%涉农镇建立镇供销合作社,基层社标杆社达到30%以上。市、镇(街)普遍建立农民专业合作社联合社,将其发展成为供销合作社组织体系的重要组成部分。市、镇(街)供销合作社建立起健全的“三会”民主管理和监督制度。(2)到2018年全市建立市、镇(街)、村三级惠农服务平台,成立市供销惠农服务有限公司,100%涉农镇(街)建立惠农服务中心,100%行政村建立惠农综合服务社,全市惠农服务体系基本建成,增强为农服务能力,促进系统经济保持平稳较快增长,不断提升发展质量和效益,销售总额年均增长10%左右。
6、单位本年度无政府性基金收支 。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。