一、部门基本概况
1、职能职责
临湘市团湾水库管理所主要职能是:
为已建水利工程正常运行提供管理保障;已建水利工程日常维护、水利工程机械设备运行管理;负责防汛抗旱、农业灌溉等工作。
2、单位机构设置
根据职责,团湾水库设3个内设机构:办公室,财务室,工程办公室。
二、部门预算单位构成
1、我单位只有本级,没有其他二级决算单位,因此纳入2018年部门决算编制范围的只有我单位本级。
2、团湾水库管理所年末人数15人,其中在职15人,(全额编12人,自筹编3人)
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,2018年年初预算数115.82元,其中,一般公共预算拨款88.22万元,其他收入27.60万元,较上年增加13.82万元,主要是用于人员工资上调。
(二)支出预算,1、基本支出:2018年年初预算数115.82万元,其中工资福利支出98.82万元,占85%商品和服务支出9万元,占8%,支出较去年增加,主要是用于人员工资上调。2、项目支出:8万元,占7%,比去年减少了2万元;
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入88.22万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数107.82万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初项目支出预算8万元,其中:维护管理经费8万元。2018年比2017年预算增加138174.56元上升13.5%。用于人员工资提高。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级行政事业单位的机关运行经费17万元,比上年增加4万元,主要是列入水库维修经费和自收自支人员相关经费。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数6.25万元,其中,公务接待费3.59万元,公务用车运行维护费2.66万元。2018年“三公”经费预算根2017“三公”经费减少0.05万元,主要是因为严格执行中央八项规定,规范接待标准。
3.重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年度没有重点项目
4、政府采购情况
2018年政府无采购计划预算。
5、国有资产占用情况
本单位无国有资产占用。
6、政府性基金情况说明
本单位无政府性基金预算
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”。