目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)绩效目标情况说明
(六)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、2020年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表(附表)
一、部门基本概况
1、单位职能职责
临湘市铁山咀电排站是黄盖湖区域防洪排涝的骨干水利工程,控制流域面积1538平方公里,保护耕地面积19.6万亩,属纯公益性事业单位。
2、单位机构设置
临湘市铁山咀电排站成立于1995年5月,现有干部职工54人,其中:在职44人(全额),退休10人(全额8人、自筹2人)。内设机构包括:办公室、财务室、人事科、工会。
二、部门预算单位构成
临湘市铁山咀电排站站只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2020年部门预算编制范围的只有铁山咀电排站本级。
三、部门收支总体情况
我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
(一)收入预算,2020年年初预算数392.4万元,其中:一般公共预算拨款337.4万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入55万元。收入较去年减少13.6万元,主要是人员减少。
(二)支出预算,2020年年初预算数392.4万元,其中,一般公共服务392.4万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年减少13.6万元,主要是人员减少。
备注:2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入,纳入专户管理的非税收入,上级补助收入等收入;支出包括一般公共服务支出,公共安全支出,社会保障和就业支出,住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算 337.42万元,其中:社会保障和就业支出 39.74万元,占11.78 %;农林水支出277.87 万元,占82.35%;住房保障支出 19.81万元,占 5.87%;具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为337.4万元,比上年减少6.6万元,下降1.9%,原因是人员减少。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。
五、政府性基金预算支出
2020年度本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年我单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,与上年持平。
备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为3.2万元,其中,公务接待费1.7万元,公务用车购置及运行费1.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.5万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1.5万元,主要是厉行节约。
3、一般性支出情况
2020年本单位会议费预算0.5万元,拟召开年初工作安排及年终工作总结等会议,人数约480人次,主要包含党建及日常工作安排等内容;培训费预算2.3万元,拟开展全站业务技术培训,人数650人次,主要内容为机电常识。
4、政府采购安排情况说明
2020年本单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。与2019年持平。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本单位重点项目资金(30万元及以上)预算数为0万元。与2019年持平。
2020年部门整体支出绩效目标392.4万元,其中:基本支出392.4万元,项目支出0万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2019年12月31日,本单位资产总计3182万元,其中:流动资产236万元、非流动资产2945.6万元。共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、用途为防汛应急保障用车,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备7台,单位价值100万元以上专用设备7台。2020年拟新增配置车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车0辆;新增配置单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。