目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)绩效目标情况说明
(六)国有资产占有使用情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、支出预算项目明细表
28、2019年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、整体支出绩效目标表(附表)
32、政府采购预算表
一、部门基本概况
1、单位基本职能
一是负责全市工业经济和科技发展的统筹和协调,协调推进工业化和信息化融合发展。
二是拟定促进产学研结合的相关政策措施,统筹和组织实施国家、省、市工业、科技、知识产权、信息化等方面的项目申报,负责地震、墙改、电力、知识产权的相关协调和执法工作。
三是负责国有及集体工业企业改制工作及相关企业棚改项目建设。
四是负责对全市墙体材料改革和新型墙体材料的推广应用,编制并实施本市发展推广应用新墙材和限制实心粘土砖生产与使用的中长期规划和年度规划,对全市实心粘土砖生产与使用进行行政执法,加强对散装水泥的管理工作。
2、单位机构设置
目前,全局共有干部职工114人,其中在职52人(财政全额拨款51人,自筹1人),退休62人。内10个股室,下设7个二级机构。分别是:临湘市中小企业服务中心(临湘市生产力促进中心)、临湘市资源电力管理办公室、临湘市墙体材料改革和散装水泥管理服务中心、临湘市城镇集体工业管理办公室、临湘市科技和工业综合执法大队、临湘市企业改制办、临湘市科技开发中心。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、工科局部门本级
2、二级机构墙改办
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。
(一)收入预算,2019年年初预算数641.38万元,其中,一般公共预算拨款585.89万元,政府性基金预算拨款46万元,其他收入9.49万元。收入较去年增加46.81万元,增长7.9%,主要是人员工资和人员经费调标,干部职工养老金单位部分的拨入。
(二)支出预算,2019年年初预算数641.38万元,其中,科学技术支出454.9万元,社会保险和就业支出65.64万元,资源勘探信息等支出95.66万元住房保障支出25.18。较去年增加46.81万元,增长7.9%,主要是人员工资和人员经费调标和按政策增加工资和养老保险金单位部门支付。
备注:2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况,以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入。
四、一般公共预算拨款支出预算
本年一般公共预算拨款支出预算585.89 万元,其中:科学技术支出 447.41万元,占 76.36%;社会保障和就业支出64.09 万元,占 10.94%;资源勘探信息等支出 49.6万元,占 8.47%;住房保障支出 24.75万元,占4.22 %;具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为500.89万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为85万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:科技经费支出75万元,主要用于主要用于对全市中小企业有关政策宣传、组织有关专家对企业开展业务培训讲课;开展电力执法、信息网络进户工作经费;对科技进步奖励、科技信息平台建设、小康指标考核等开支。新型工业化支出10万元,主要用于坚持以信息化带动工业化,以工业化促进信息化,降低资源消耗,减少环境污染,完成各项考核指标经费。
五、政府性基金预算支出
2019年政府性基金预算拨款支出预算46万元,其中科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;其他工业和信息产业监管支出46万元,占100%。具体安排情况如下:支出较上年减少2万元,4.16%,主要原因是厉行节约,严控开支。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级、墙改办二级结构等的机关运行经费当年一般公共预算拨款79.26万元,比2018年预算增加37.76万元,上升90.9%。主要是机关运行经费提标。
备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为 20.05万元,其中,公务接待费20.05万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车运行费0万元,公务用车购置费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少3.75万元,主要是我单位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算1.8万元,拟召开新型墙体材料改革工作布置会议、科技专家服务团工作等会议,人数约130人次,主要包含新型墙体材料改革工作布置会议、科技专家服务团工作等会议;培训费预算2.2万元,拟开展中小企业创新发展培训、新型墙体材料改革业务培训,人数230人次,主要内容为中小企业创新发展培训、新型墙体材料改革业务培训。
4、政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额21万元,其中:政府采购货物预算5.98万元、政府采购工程预算15.02万元、政府采购服务预算0万元。较2018年减少10万元,主要是厉行节约,严控开支。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金(30万元以上)预算数为85万元,其中:科技专项经费75万元(包括科技进步奖、科技信息户联网平台建设、小康指标考核),新型工业化资金10万元。
部门整体支出绩效情况:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。
6、国有资产占用情况说明
截止2018年12月31日,本单位资产总计367.92万元,其中流动资产154.6万元,非流动资产213.25万元。截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆,新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格