临湘市五里中心小学2025年部门预算说明
来源:临湘市财政局   日期: 2025-01-20 16:56
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  临湘市五里中心小学2025年部门预算说明

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  第一部分  2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、政府性基金预算

  六、其他重要事项的情况说明

  第二部分  2025年部门预算公开表格

  一、2025年部门收支总体情况表

  二、2025年部门收入总体情况表

  三、2025年部门支出总体情况表

  四、2025年财政拨款收支总体情况表

  五、2025年一般公共预算支出情况表

  六、2025年一般公共预算基本支出情况表

  七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、2025年政府性基金预算支出情况表

  九、2025年整体支出绩效目标表

  十、2025年项目支出绩效目标表

  第一部分  2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  临湘市五里中心小学是一所公办农村小学,实施小学义务教育,促进基础教育发展,负责小学学历教育(相关社会服务)。

  (二)机构设置

  临湘市五里中心小学设有办公室、教导处、政教处、总务处、财务室等处室。

  二、部门预算单位构成

  临湘市五里中心小学只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有临湘市五里中心小学本级。

  三、部门收支总体情况

  2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费、项目支出等。

  (一)收入预算,2025年收入预算941.55万元,其中,一般公共预算拨款941.55万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入0万元。收入预算较上年增加261.05万元,主要是新增学前教育收入预算180万元,其次是教师结构及工资结构调整,相应财政拨款预算增加。

  (二)支出预算,2025年支出预算941.55万元,其中,教育支出769.03万元,社会保障和就业支出81.86万元,卫生健康支出36.27万元,住房保障支出54.40万元。支出预算较上年增加261.05万元,主要是新增学前教育支出预算180万元,其次是教师结构及工资结构调整,教师工资及财政配套社保支出增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2025年一般公共预算拨款支出941.55万元,具体安排情况如下:

  1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2025 年预算数为571.49万元,比 2024年增加125.75万元,增加28.21%。主要是2024年其他普通教育支出单独预算,没有并入小学教育,2025年此项支出已经并入其中,其次是教师结构及工资结构调整,教师工资及财政配套社保支出增加。

  2. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育支出(项)2025 年预算数为180万元,比 2024年增加180万元,增加100%。主要是2024年没有该项支出预算。

  3. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2025年预算数为17.54万元,比2024年增加0.42万元,增加2.45%,主要是教师结构调整,教师工资基数增加,计提基数增加。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为72.53万元,比 2024年增加1.21 万元,增加1.70%。主要是教师结构调整,养老保险财政配套增加。

  5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2025 年预算数为4.82万元,比2024年增加0.82万元,增加20.50%,主要是遗属人员增加。

  6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数为4.51万元,比2024年增加0.01万元,增加0.22%,主要是教师教师结构调整,工资基数提高,财政配套经费增加。

  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为36.27万元,比2024年增加0.61万元,增加1.71%,主要是教师结构调整,工资基数提高,财政配套经费增加。

  8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2025年预算数为54.40万元,比 2024年增加0.91万元,增加1.70%。主要是教师结构调整,工资基数增加,住房公积金财政配套经费增加。

  (一)基本支出:2025年基本支出预算941.55万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费761.55万元,公用经费0万元。人员经费预算比 2024年增加81.05万元,增长11.91%,主要是教师结构及工资结构调整,工资基数提高,人员经费增加。

  (二)项目支出:2025年项目支出预算180万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

  其中:学前教育支出180万元,主要用于改善办学条件等方面;与2024年比较,整体增加180万元,主要是2024年没有该项预算支出。

  五、政府性基金预算

  2025年本部门无政府性基金预算,故2025年政府性基金预算表为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,主要是临湘市五里中心小学为二级预算单位,机关运算经费未分解到二级单位,与上年预算口径一致,无增减变化。

  (二)“三公”经费预算

  2025年本部门“三公”经费预算0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2023年无变化。

  (三)政府采购情况

  2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

  (四)预算绩效管理情况

  2025年部门整体支出941.55万元,其中,基本支出761.55万元,项目支出180万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。

  (五)一般性支出情况

  2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议, 人数 0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

  (六)国有资产占用使用情况

  截至2024年12月31日,本部门所属车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  七、名词解释

  (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2025年本部门预算公开表格

  1.2025年部门收支总体情况表

  2. 2025年部门收入总体情况表

  3. 2025年部门支出总体情况表

  4. 2025年财政拨款收支总体情况表

  5. 2025年一般公共预算支出情况表

  6. 2025年一般公共预算基本支出情况表

  7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  8. 2025年政府性基金预算支出情况表

  9. 2025年整体支出绩效目标表

  10. 2025年项目支出绩效目标表

404016__临湘市五里中心小学部门预算公开表.xlsx