临湘市第六完全小学2025年部门预算说明
来源:临湘市财政局   日期: 2025-01-20 15:32
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  临湘市第六完全小学2025年部门预算说明

  目    录

  第一部分  2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、政府性基金预算

  六、其他重要事项的情况说明

  第二部分  2025年部门预算公开表格

  一、2025年部门收支总体情况表

  二、2025年部门收入总体情况表

  三、2025年部门支出总体情况表

  四、2025年财政拨款收支总体情况表

  五、2025年一般公共预算支出情况表

  六、2025年一般公共预算基本支出情况表

  七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、2025年政府性基金预算支出情况表

  九、2025年整体支出绩效目标表

  十、2025年项目支出绩效目标表

  第一部分  2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  加强教育教学管理,发展教育事业。全面贯彻执行党的教育方针,开展教育教学活动。

  (二)机构设置

  临湘市第六完全小学是一所市直完全小学,设有办公室、教导处、政教处、总务处、财务室等处室。

  二、部门预算单位构成

  纳入2025年部门预算编制范围的预算单位包括:

  临湘市第六完全小学只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的只有临湘市第六完全小学本级。

  三、部门收支总体情况

  2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。

  (一)收入预算,2025年收入预算1,130.56万元,其中,一般公共预算拨款1,130.56万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入预算较上年收入1040.54万元增加90.02万元,主要是本年学生和教学人员增加。

  (二)支出预算,2025年支出预算1,130.56万元,其中,教育支出863.15万元,社会保障和就业支出122.76万元,卫生健康支出57.86万元,住房保障支出86.79万元等等。支出预算较上年增加90.02万元,主要是本年学生和教学人员增加。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2025年一般公共预算拨款支出1,130.56万元,具体安排情况如下:

  1. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2025年预算数为834.45万元,比2024年预算数738.42万元增加96.03万元,增加13.00%。主要是为满足人民群众对优质教育资源的需求,增加了对小学教育的预算投入。

  2. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2025年预算数为28.70万元,比2024年预算数29.04万元减少0.34万元,降低1.17%主要是规范办学行为,其他教育经费支出减少。

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为115.73万元,比2024年预算数118.15万元减少2.42万元,降低2.05%。主要是本年教师人数减少,人员经费支出减少。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为7.03万元,比2024年预算数7.25万元,减少0.22万元,降低3.04%。主要是本年教师人数减少,人员经费支出减少。

  5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为57.86万元,比2024年预算数59.07万元,减少1.21万元,降低2.05%。主要是本年教师人数减少,人员经费支出减少。

  6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算数为86.79万元,比2024年预算数88.61万元减少2.05万元,降低2.05%。主要是本年教师人数减少,人员经费支出减少。

  (一)基本支出:2025年基本支出预算1,128.26万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1,128.26万元,公用经费0万元。人员经费预算比 2024年增加96.03万元,增加13.00%,主要是对小学教育的预算投入增加,经费支出增加;公用经费预算比 2024年增加0万元,增长0%。主要是义务教育学校不预算公用经费,由上级单位统一进行预算管理。

  (二)项目支出:2025年项目支出预算2.30万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:小学教育支出2.30万元,主要用于小学义务教育教学等方面。与2024年比较,整体增加2.30万元,主要是上级部门安排小学教育支出。

  五、政府性基金预算

  2025年本部门无政府性基金预算,故2025年政府性基金预算表为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2025年临湘市第完全小学的机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,比2024年减少(增加)0万元,下降(上升)0%,主要是本单位是义务教育阶段学校,机关运行经费不预算。

  (二)“三公”经费预算

  2025年本部门“三公”经费预算0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少(增加)0万元, 2025年“三公”经费预算与上年基本持平。主要是原因本单位是义务教育阶段学校,“三公”经费不预算。

  (三)政府采购情况

  2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

  (四)预算绩效管理情况

  2025年部门整体支出1,130.56万元,其中,基本支出1,128.26万元,项目支出2.30万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。

  项目支出中,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出2.30万元,其中:小学教育项目2.30万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)一般性支出情况

  2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

  (六)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

  截至2024年12月31日,本部门所属车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  七、名词解释

  (一)机关运行经费:是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2025年本部门预算公开表格

  1.2025年部门收支总体情况表

  2. 2025年部门收入总体情况表

  3. 2025年部门支出总体情况表

  4. 2025年财政拨款收支总体情况表

  5. 2025年一般公共预算支出情况表(公开到功能分类项级科目)

  6. 2025年一般公共预算基本支出情况表(公开到经济性质分类款级科目)

  7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表(细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”)

  8. 2025年政府性基金预算支出情况表(此表为空表)

  9. 2025年整体支出绩效目标表

  10. 2025年项目支出绩效目标表

404010__临湘市第六完全小学部门预算公开表.xlsx