中共临湘市委宣传部2021年度部门决算
来源:临湘市财政局   日期: 2022-09-20 16:28
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  2021年度中共临湘市委宣传部部门决算

  目    录

  第一部分 临湘市委宣传部单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  第三部分 2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

  第四部分 名词解释

  第五部分 附件

  第一部分

  中共临湘市委宣传部单位概况

  一、 部门职责

  内容涉密,不予公开。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。内容涉密,不予公开。

  (二)决算单位构成。中共临湘市委宣传部没有二级预算单位,本决算为2021年中共临湘市委宣传部本级决算。

  第二部分

  部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  (表格见附件1)

  第三部分

  2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计966.84万元,与上年相比,增加161.2万元,增长20%,收入和支出增长的原因是文明创建和党史教育经费及其他收入的增加。

  二、收入决算情况说明

  2021年度收入合计966.84万元,其中:财政拨款收入873.31万元,占90.32%;其他收入93.53万元,占9.68%。

  三、支出决算情况说明

  2021年度支出合计966.84万元,其中:基本支出297.75万元,占30.79%;项目支出669.09万元,占69.21%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计873.31万元,与上年相比,增加67.67万元,增长8.39%,主要原因是党史教育经费和文明创建经费的增加。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2021年度财政拨款支出873.31万元,占本年支出合计的90.32%,与上年相比,财政拨款支出增加112.18万元,增长14.73%,主要原因是党史教育经费和文明创建经费的增加。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2021年度财政拨款支出873.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出823.43元,占94.29%;文化旅游体育与传媒支出(类)18万元,占2.06%,社会保障和就业(类)支出18.21万元,占2.08%;住房保障(类)支出13.66万元,占1.57%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2021年度财政拨款支出年初预算数为549.42万元,支出决算数为873.31万元,完成年初预算的158.95%,其中:

  1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

  年初预算为 0万元,支出决算为8万元,支出数大于决算数主要原因是增加了十三届党代会选举经费。

  2.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)

  年初预算为517.54万元,支出决算为563.33万元,完成年初预算的108%,支出决算大于年初预算的主要原因是人员绩效工资调整。

  3.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务(项)

  年初预算为0万元,支出决算为149万元,支出决算大于年初预算的主要原因是追加了文明创建经费。

  4.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

  年初预算为0万元,支出决算为103.1万元,支出决算大于年初预算的主要原因是增加了三部简史等书籍的订购支出以及党史教育经费。

  5.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)

  年初预算为0万元,支出决算为18万元,支出数大于决算数的主要原因是追加了新时代文明实践服务中心的支出。

  6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

  年初预算为18.21万元,支出决算为18.21万元,完成年初预算的100%。

  7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

  年初预算为13.66万元,支出决算为13.66万元,完成年初预算的100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度财政拨款基本支出297.74元,其中:人员经费196.33万元,占基本支出的65.93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费101.41万元,占基本支出的34.07%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。人员经费比上年增加 96.12万元,原因是增加了人员以及人员工资的调整, 公用经费比上年减少449.09 万元,原因是2020年项目支出全部列入了基本支出中的公用经费。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%,其中:

  无因公出国(境)费支出预算与决算,与上年相比无增减变化;

  无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算,与上年相比无增减变化;

  公务接待费支出预算为3万元,支出决算为3万元,完成预算的100%,与上年相比,减少0.48万元,减少13.80%。减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年支出比上年有所压减。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算3万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

  1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务接待费支出决算为3万元,全年共接待来访团组100个、来宾300人次,主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

  3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2021年度本单位无政府性基金收支。

  九、机关运行经费支出说明

  本部门2021年度机关运行经费支出101.41万元,比上年决算数减少449.09万元,降低81.57%。主要原因是去年项目费用列入了公用经费。

  十、一般性支出情况说明

  2021年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元,未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。

  十一、政府采购支出说明

  本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

  十二、国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十三、2021年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评,自评得分90分,评价等级为“优”。

  (部门整体支出绩效自评报告见附件2)

  (二)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

  第四部分

  名 词 解 释

  一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

  三、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

  四、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

  五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分

  附  件

  附件1:部门决算表

  附件2:部门整体支出绩效自评报告

附件1、2021年宣传部决算.xls

附件2、宣传部绩效整体支出绩效.doc