临湘市委宣传部2021年度部门预算
来源:政府办   日期: 2021-05-18 10:15
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临湘市委宣传部2021年度部门预算公开编报说明

目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2021年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

内容涉密,不予公开。

(二)机构设置

内容涉密,不予公开。

二、部门预算单位构成

临湘市委宣传部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算549.42万元,其中,一般公共预算拨款549.42万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。本单位没有抚恤费,所以对个人和家庭的补助为0,附件10、11、19、20表均为空。

收入较去年减少14.67万元,主要原因是 2021年较2020年减少了3名工作人员。项目经费较上年增加了15万元,两者综合,较上年共减少14.67万收入。

(二)支出预算:2021年本部门支出预算549.42万元,其中,一般公共服务517.54万元,社会保障和就业支出18.21万元,住房保障支出13.67万元。支出较去年减少14.67万元,主要是2021年较2020年减少了3名工作人员。项目支出较上年增加了15万元,两者综合,较上年共减少14.67万支出。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算549.42万元,比2020年减少14.67万元,主要是2021年较2020年减少了3名工作人员。项目支出较上年增加了15万元,两者综合,较上年共减少14.67万支出。其中,一般公共服务支出517.54万元,占94.2%;社会保障和就业支出18.21万元,占3.31%,住房保障支出13.67万,占2.49%,具体安排情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)(宣传事务)(款)行政运行(项) 2021 年预算数为517.54万元,比 2020 年减少 10.38万元,降低1.96%。主要是2021年较2020年减少了3名工作人员,减少了人员和公用经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为18.21 万元,比 2020 年减少 2.46 万元,降低11.90%。主要是2021年较2020年减少了3名工作人员,减少了相应的社保支出。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2021 年预算数为13.67万元,比 2020 年增加减少 1.83 万元,降低11.81%。主要是2021年较2020年减少了3名工作人员,减少了公积金的缴费支出。

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数206.42万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费159.11万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费47.31万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算343万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:上级媒体宣传协调经费支出200万元,主要用于媒体宣传协调等方面;新湖南云临湘频道客户端支出30万元,主要用于临湘频道客户端建设等方面;意识形态工作经费支出40万元,主要用于全市意识形态工作开展等方面,手机报支出40万元,主要用于手机通信平台建设等方面 ,新闻中心支出33万元,主要用于全市新闻报播的开展等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级机关运行经费47.31万元,比上年预算减少8.28万元,下降14.89%,主要是2021年较2020年减少了3名工作人员,相应减少了公用支出。

(二)“三公”经费预算:2021年本部门“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费与2020年持平。

(三)一般性支出情况: 本部门会议费预算2.75万元,拟召开临湘市新闻工作,信息化建设、意识形态工作等会议,人数约100人次,主要包含传达全市意识形态、新闻传媒、新闻工作布置、小型座谈会等内容;培训费预算 5万元,拟开展全市新闻系统培训班、全市意识形态培训班等培训,人数200人次,主要内容为对全市各单位意识形态等 各项业务进行专题培训。不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额   0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:

重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为343万元,其中:上级媒体宣传协调经费支出200万元,主要用于媒体宣传协调等方面;新湖南云临湘频道客户端支出30万元,主要用于临湘频道客户端建设等方面;意识形态工作经费支出40万元,主要用于全市意识形态工作开展等方面,手机报支出40万元,主要用于手机通信平台建设等方面 ,新闻中心支出33万元,主要用于全市新闻报播的开展等方面。

部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为549.42万元,其中,基本支出206.42万元,项目支出343万元。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年部门预算表

市委宣传部2021年预算公开.xlsx