临湘市第五中学2018年部门预算公开编报说明
来源:财政局   日期: 2018-02-28 09:31
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一、部门基本概况

1、单位职能职责

我校主要实施高中学历教育,促进基础教育发展。负责高中学历教育(相关社会服务)。

2、单位机构设置

我校属于公益类事业单位,无二级机构。

二、部门预算单位构成

临湘市第五中学只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有临湘市第五中学本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2018年年初预算数27902784.80元,其中,一般公共预算拨款19433984.80元,政府性基金预算拨款0元,国有资本经营预算拨款0元,纳入专户管理的非税收入8000000.00元, 纳入预算管理的非税收入468800.00元。收入较去年增加1625800.00 元,主要是将其他收入468800.00元纳入了预算管理,同时工资、津贴提标也导致收入增加。

(二)支出预算,2018年年初预算数27902784.80元,其中,一般公共服务0元,公共安全0元,教育27902784.80元,科学技术0元。支出较去年增加1625800.00 元,主要是工资、津贴提标,同时改善办学条件经费支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入27902784.80元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2018年年初预算数为19699204.80元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2018年年初预算数为8203580.00元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:商品和服务支出4900000.00元,主要用于教育教学等方面;其他资本性支出3303580.00元,主要用于改善办学条件。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款  0元,比2017年预算减少 23000.00 元,下降(上升) 100 %。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2018年“三公”经费预算数为 79000.00  元,其中,公务接待费79000.00  元,公务用车购置及运行费 0  元(其中,公务用车购置费元,公务用车运行费元),因公出国(境)费 0   元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

3、政府采购情况

2018年临湘市第五中学政府采购预算总额0元。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明

2018年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为5220000元,其中改善办学条件5220000元。2018年本级重点项目资金(30万元及以上)预算比2017年增加1506000元。


六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 附件:2018年五中预算公开表.xls