临湘市博物馆2026年部门预算说明
目录
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)预算绩效管理情况
(五)一般性支出情况
(六)国有资产占用使用情况
七、名词解释
第二部分2026年部门预算公开表格
一、2026年部门收支总体情况表
二、2026年部门收入总体情况表
三、2026年部门支出总体情况表
四、2026年财政拨款收支总体情况表
五、2026年一般公共预算支出情况表
六、2026年一般公共预算基本支出情况表
七、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、2026年政府性基金预算支出情况表
九、2026年整体支出绩效目标表
十、2026年项目支出绩效目标表
第一部分2026年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
临湘市博物馆的主要职能是收藏展览文物,弘扬民族文化。负责文物展览、文物市场的稽查工作和征集文物、宣传文博方面的法律法规。
(二)机构设置
临湘市博物馆内设机构包括:
临湘市博物馆是临湘市文化旅游广电局的二级机构,是一个独立核算的参公管理单位。内设办公室、文物保管室、申遗办公室、财务室、党建办公室。共有干部职工13人,(其中参公管理人员4人,全额编制8人,自筹编制1人),退休人员9人。
二、部门预算单位构成
临湘市博物馆只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2026年部门预算编制范围的只有临湘市博物馆本级。
三、部门收支总体情况
2026年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算,2026年收入预算172.64万元,其中,一般公共预算拨款159.97万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入2万元。收入预算较上年增加13万元,主要是一般公共预算拨款增加。
(二)支出预算,2026年支出预算172.64万元,其中,文化旅游体育与传媒支出136.75万元,社会保障和就业支出16.9万元,卫生健康支出7.6万元,住房保障支出11.4万元。支出预算较上年增加13万元,主要是一般公共服务支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2026年一般公共预算拨款支出161.97万元,具体安排情况如下:
1.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项)2026年预算数为126.31万元, 比2025年增加7.9万元,增长6.67%。主要是2026预算人员调整,相应人员经费和公用经费预算增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为14.05万元,比2025年增加0.25万元,增长1.81%。主要是2026年预算人员调整,相应机关事业单位基本养老保险缴费基数提高,机关事业单位基本养老保险预算经费增加。
3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2026年预算数为1.05万元,比2025年增加0.26万元,增长32.9%。主要是2026预算人员调整,相应其他社会保障和就业支出缴费基数提高,其他社会保障和就业支出预算经费增加。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2026年预算数为7.03万元,比2025年增加0.65万元,增长10.18%。主要是2026预算人员调整,相应行政单位医疗缴费基数提高,行政单位医疗预算经费增加。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为10.54万元,比2025年增加0.96万元,增长10.02%。主要是2026预算人员调整,相应住房公积金缴费基数提高,住房公积金预算经费增加。
(一)基本支出:2026年基本支出预算153.97万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费140.57万元,公用经费13.4万元。人员经费预算比2025年增加12.01万元,增长9.34%,主要是2026预算人员调整,相应人员经费预算增加;公用经费预算比2025年增加1万元,增长8.06%。主要是2026预算人员调整,相应公用经费预算增加。
(二)项目支出:2026年项目支出预算8万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:博物馆免费开放补助5万元,文物保护工作经费3万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。与2025年基本持平。
五、政府性基金预算
2026年本部门无政府性基金预算,故2026年政府性基金预算表为空。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2026年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.4万元,比2025年增加1万元,增长8.06%,主要是2026预算人员调整,相应公用经费预算增加。
(二)“三公”经费预算
2026年本部门“三公”经费预算0.3万元,其中,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2026年“三公”经费预算比2025年减少0.6万元,降低66.6%,主要原因是严格执行财政政策与厉行节约。
(三)政府采购情况
2026年本部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
(四)预算绩效管理情况
2026年部门整体支出172.64万元,其中,基本支出164.64万元,项目支出8万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。
项目支出中,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出8万元,其中:博物馆免费开放补助5万元,文物保护工作经费3万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。
(五)一般性支出情况
2026年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。
(六)国有资产占用使用情况
截至2025年12月31日,本部门所属车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
2026年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2026年本部门预算公开表格
1.2026年部门收支总体情况表
2.2026年部门收入总体情况表
3.2026年部门支出总体情况表
4.2026年财政拨款收支总体情况表
5.2026年一般公共预算支出情况表
6.2026年一般公共预算基本支出情况表
7.2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8.2026年政府性基金预算支出情况表(2026年本部门无政府性基金预算,故2026年政府性基金预算表为空)
9.2026年整体支出绩效目标表
10.2026年项目支出绩效目标表