目 录
第一部分 2019年文化系统部门预算说明(汇总)
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)绩效目标情况说明
(六)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表(附表)
第一部分 2019年文化系统部门预算说明(汇总)
一、部门基本概况
1、单位职能职责
贯彻党和政府有关文化、旅游工作路线、方针、政策,研究制定全市文化和旅游工作政策,规章并监督执行;配合有关部门研究,制订全市经济政策,宏观调控,调整文化艺术经营和投资方向、规划;指导全市文化旅游设施建设,文化旅游管理体制改革;综合管理全市文学艺术,社会文化工作;负责管理文化市场、文物事业。
2、单位机构设置
内设9个职能股室(办公室、公共文化股、法规股、文化市场管理股、旅游行业管理股、旅游产业和市场开发股、文化产业股、财务股、政工人事股)。下设六个独立核算二级机构:文化馆、博物馆、图书馆、影剧院、花鼓戏剧团、文化市场综合执法大队。
二、部门预算单位构成
纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1、局机关
2、文化馆
3、博物馆
4、图书馆
5、影剧院
6、花鼓戏剧团
7、文化市场综合执法大队
三、部门收支总体情况
我单位2019年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入的支出,所以公开的附件21、22表均为空。
(一)收入预算,2019年年初预算数1488.33万元,其中,一般公共预算拨款1410.56万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入20万元,其他收入57.77万元。收入较去年减少19.92万元,主要增加原因是本级公共文化服务收入减少。
(二)支出预算,2019年年初预算数1488.33万元,其中,文化支出1289.75万元,社会保障和就业支出142.43万元,住房保障支出56.15万元。支出较去年减少19.92万元,主要增加原因是本级公共文化服务支出减少。
备注:2019年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入,纳入专户管理的非税收入,上级补助收入等收入;支出包括一般公共服务支出,公共安全支出,社会保障和就业支出,住房保障等和其它专项经费等支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1410.56万元,其中:文化支出1221.19 万元,占86.57%;社会保障和就业135.27万元,占9.59%;住房保障支出54.1万元,占3.84%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为1042.96万元,较上年增加1042.96万元,原因是本年度本系统第一次编制预算汇总。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为367.6万元,与上年度持平。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:监管平台6万元、旅游宣传促销7万元、嗡琴戏人员工作经费80万元、一元剧场21.6万元、文学创作奖励基金8万元、图书购置费25万元、公共文化服务体系运行保障经费95万元、龙窖山开发保护及遗址考古18万元、影剧院维修经费15万元、执法工作经费20万元、送戏下乡54万元、文物考古调查勘探费4万元、能力建设费14万元。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年临湘市文化旅游广电新局汇总的机关运行经费当年一般公共预算拨款130.88万元,与上年度持平,主要是厉行节约。
备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为18.95万元,其中,公务接待费16.75万元,公务用车购置及运行费2.2万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费2.2万元),因公出国(境)费0万元。与上年度持平,主要是厉行节约。
3、一般性支出情况
2019年本部门一般性支出年初预算安排134.16万元,其中:会议费预算5.9万元,拟召开安全工作、公共文化会议等会议,人数约2000余人次;培训费预算6.4万元,拟开展图书管理培训、文化专员培训、博物馆培训等,人数500余人次。
4、 政府采购安排情况说明
2019年本单位政府采购预算总额55万元,其中:政府采购货物预算55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。与上年度持平。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)。
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为229万元,其中:嗡琴戏人员工作经费80万元、公共文化服务体系运行保障经费95万元、送戏下乡54万元。与上年度持平。
2019年部门整体支出绩效目标1488.33万元,其中:基本支出1120.73万元,项目支出367.6万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)
6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况
截止2018年12月31日,本单位资产总计1076.88万元,其中流动资产168.25万元,非流动资产908.63万元。截至上一年12月底,本部门共有车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格