2021年度临湘市审计局部门决算
目 录
第一部分 临湘市审计局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
临湘市审计局单位概况
一、部门职责
(一)贯彻执行中央关于审计工作的方针政策和法律法规,制定并组织实施全市审计工作发展规划和专业领域审计工作规划。制定并组织实施全市年度审计计划。对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。
(二)主管全市审计工作。负责对全市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况进行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任审计,对上级党委和市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。
(三)向市委审计委员会提出年度市级财政预算执行和其他财政收支情况的审计报告。向市政府市长提出年度市级财政预算执行和其他财政收支情況的审计结果报告。受市政府委托向市人大常委会提出市级财政预算执行和其他财政收支情況的审计工作报告、审计查出问题的整改情况报告。向市委、市政府报告其他事项的审计和专项审计调查情況及结果。依法向社会公布审计结果。向市直有关部门、乡镇(街道)党(工)委和政府通报审计情况和审计结果。
(四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定:
1.中央、省委、岳阳市委和市委、市政府有关重大政策措施贯彻落实情况;
2. 市级财算执行情況和其他财政收支情况,市级決算草案,市直各部门(含直属单位)预算执行情况、決算和其他财政财务收支;
3. 乡镇(街道)人民政府(办事处)预算执行情况、决算和其他财政收支;
4. 使用市级财政资金的事业单位和社会团体的财务收支;
5. 市投资和以市投资为主的建设项目的预算执行情況和決算;
6. 自然资源管理、污染防洽和生态保护与修复情況;
7.市属国有和国有资本占控股地位或者主导地位的企业、金融机构的资产、负债和损益;我市驻外非经营性机构的财务收支;
8.有关社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支:
9.国际组织和外国政府援助、货款项目的财务收支;
10. 法律法规和规章规定应由市审计局审计的其他事项。
(五)按规定对市管领导干部及其他单位主要负责人经济责任审计和自然资源资产离任审计。
(六)组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情況、财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项的专项审计调查。
(七)负责上级审计机关授权的审计项目和专项审计调查项目的实施。
(八)依法检查审计決定执行情況,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计決定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。
(九)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。
(十)完成市委、市政府交办的其他任务。
(十一)职能转变。进一步完善审计管理体制,加强全市审计工作统筹,理顺内部职责关系,优化审计资源配置,充实加强一线审计力量,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。临湘市审计局内设机构包括:办公室、财务股(加挂人事股牌子)、法规股、财政金融审计股、固定资产投资审计股、行政事业审计股、农林水审计股、经贸审计股、党政领导干部经济责任审计股、审计信息中心10个股室。
(二)决算单位构成。临湘市审计局2021年部门决算汇总公开单位构成包括:临湘市审计局本级。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(表格见附件1)
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计744.74万元。与上年相比,增加19.16万元,增长2.64%,主要是因为增加抚恤金等收支。
二、收入决算情况说明
本年收入合计744.74万元,其中:财政拨款收入739.49万元,占99.3%;其他收入5.25万元,占0.7%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计744.74万元,其中:基本支出710.74万元,占95.43%;项目支出34万元,占4.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计739.49万元,与上年相比,增加32.03万元,增长4.53%,主要是因为增加抚恤金等收支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出739.49万元,占本年支出合计的99.3%,与上年相比,财政拨款支出增加32.03万元,增长4.53%,主要是因为增加抚恤金等支出。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出739.49万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出657.25万元,占88.88%;社会保障和就业(类)支出59.73万元,占8.08%;住房保障(类)支出22.51万元,占3.04%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为595.66万元,支出决算数为739.49万元,完成年初预算的124.15%,其中:
1.一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)。
年初预算为543.14万元,支出决算为593.25万元,完成年初预算的109.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加综合绩效考评奖励和审计工作经费等。
2.一般公共服务支出(类)审计事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为9.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:2021年省级审计专项补助资金(湘财行指【2021】45文)未列入年初预算。
3.一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为54.10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加审计数据全覆盖等审计专项工作经费。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为30.01万元,支出决算为30.01万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。
5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为29.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:抚恤金未列入年初预算。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为22.51万元,支出决算为22.51万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出705.49万元,其中:人员经费418.24万元,占基本支出的59.28%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金;公用经费287.25万元,占基本支出的40.72%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。人员经费比上年增加8.83万元,原因是增加抚恤金等支出;公用经费比上年减少7.8万元,原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,全年实际支出比上年有所节约。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%,其中:
无因公出国(境)费支出预算与决算,与上年一致。
公务接待费支出预算为4万元,支出决算为4万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致,与上年持平。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算,与上年一致。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费支出决算为4万元,全年共接待来访团组30个、来宾285人次,主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:
公务用车购置费0万元,临湘市审计局更新公务用车0辆。
公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度本单位无政府性基金收支。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出287.25万元,比上年减少7.8万元,降低2.64%。主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,全年实际支出比上年有所节约。
十、一般性支出情况
2021年本部门开支会议费4万元,用于召开全市审计工作相关会议,人数230人,内容为全市审计工作相关会议等;开支培训费5万元,用于开展审计署和湖南省审计系统审计业务骨干培训,人数4人,内容为审计署、湖南省和岳阳市审计系统审计业务骨干培训等;未举办各类节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评,自评得分99分,评价等级为:“优”。(部门整体支出绩效自评报告见附件2)
(二)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展的重点项目绩效评价。
第四部分
名 词 解 释
一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附 件
附件1:部门决算表
附件2:部门整体支出绩效自评报告
附件1、2021年临湘市审计局部门决算公开表.xlsx