政务中心2016年度部门决算
来源:财政局   日期: 2017-07-28 10:23
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政务服务中心2016年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、政务服务中心主要职能

政务服务中心为市政府办归口管理的正科级行政机构,承担组织协调行政审批集中办理、限时办结、“一站式”服务的职责,协调进驻中心各单位对重大事项和前置审批事项实行并联审批。办理各类经济组织和城乡居民申领的有关证照。负责行政审批许可公共服务事项和其他事项的组织协调;并接受社会各界的监督,本单位无二极机构。

二、部门决算单位构成

根据上述职责,临湘市政务服务中心设3个内设机构,分别是:办公室、业务科、督查科。临湘市政务服务中心本级决算

第三部分  政务服务中心2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

2016年度收入总计194.8 万元,其中:公共财政拨款 194.8万元,政府性基金拨款 0万元,纳入专户管理的拨款 0万元。本年支出总计 194.8 万元。

二、收入决算表

政务服务中心2016年度收入合计194.8万元,比2015年度收入193.9万元多0.9万元,主要是添置不动产中心的办公设施。其中:财政拨款收入194.8万元.比2015年度收入多0.9万元。

三、支出决算表

政务服务中心本年支出合计194.8万元,其中:基本人员支出106.3万元,占54%;机关行政运行支出88.5万元,占46%。

四、财政拨款收入支出决算总表、

政务服务中心2016年财政拨款收入、支出总决算194.8万元。与2015年度193.9万元相比,各增加0.9万元,增长0.46%。主要原因:添置不动产中心的办公设施办。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

(一)政务服务中心2016年一般公共预算财政拨款总支出 194.8万元,比2015年度总支出193.9万元多0.9万元.

(二)政务服务中心本年支出合计194.8万元,其中:基本人员支出106.3万元,占54%;机关行政运行支出88.5万元,占46%。

(三)政务服务中心2016年一般公共预算财政拨款总支出 194.8万元,比年初预算总支出196.1万元减少1.3万元,减少0.67%。其中基本人员支出106.3万元,与年初预算106.3万元持平;机关行政运行支出88.5万元,比年初预算89.8万元减少1.3万。

二、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政务服务中心2016年一般公共预算财政拨款基本支出194.8万元,其中:工资福利支出97.5万元(基本工资23.05万元,津补贴74.45万元)占总支出的50%。商品和服务支出88.5万元(办公费13.10万元、印刷费5.3万元、水电费10.48万元、差旅费0.35万元、维修费19.3万元、会议费0.87万元、培训费1.2万元、公务接待费6.8万元、工会经费5.1万元、其他交通费7.3万元、其他支出18.7万元)占总支出的45%。对个人和家庭的补助8.8万元(社会保障费2.38万元、住房公积金 2.9万元、生活补助1.52万元 其他对个人和家庭的补助2万元)占总支出的5%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2016年三公”经费支出合计6.8万元比年初预算数减少0.1万元。主要原因是贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制公务接待支出,加强内控,厉行节约,严格控制接待费数量和接待标准,压缩接待开支。公务接待费总支出 6.8 万元,比年初预算6.9万元减少 0.1万元,降低 1.47%,公务接待共47 批 880 人次。

政务服务中心2016年“三公”经费财政拨款支出预算为6.8万元,比2015年度决算支出7万元,减少0.2万元,减少2.9%;减少的主要原因是加强内控,减少开支,压缩接待数量和接待标准。

第三部:名词解释

(1、机关运行经费:是指本单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、接待及一般设备购置费、水电费、取暖费、维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:2016年部门决算和三公经费决算公开表.xls