一、部门基本概况
临湘市委编办是市委机构编制委员会的常设办事机构,既是市委的工作机构,又是市政府的工作机构。主要负责全市机构编制及机关行政、事业单位登记管理工作,没有二级机构。
二、部门预算单位构成
市委编办只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2018年部门预算编制范围的只有市委编办本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,2018年年初预算数1457914.5元,其中,一般公共预算拨款1457914.5元。收入较去年减少72085.5元,主要原因是人员减少。
(二)支出预算,2018年年初预算数1457914.5元,其中,一般公共服务1269398.9 元,社会保障和就业支出134654元,住房保障支出53861.6元。支出较去年减少72085.5 元,主要是人员减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入1457914.5元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2018年年初预算数为997914.5元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2018年年初预算数为460000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:商品和服务支出460000元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 89000元,比2017年预算增加36000元,上升 68 %。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为 37000 元,其中,公务接待费37000元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。
3、重点项目预算的绩效目标等预算绩效说明
2018年无重大项目资金。
本单位无政府性基金预算
5、国有资产占有使用情况说明
本单位无国有资产占有使用情况
6、政府采购情况说明
本单位无政府采购情况
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。