中共临湘市委统一战线工作部2025年部门预算说明
来源:临湘市财政局   日期: 2025-01-20 16:03
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  中共临湘市委统一战线工作部2025年部门预算说明

  目    录

  第一部分  2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  四、一般公共预算拨款支出预算

  五、政府性基金预算

  六、其他重要事项的情况说明

  第二部分  2025年部门预算公开表格

  一、2025年部门收支总体情况表

  二、2025年部门收入总体情况表

  三、2025年部门支出总体情况表

  四、2025年财政拨款收支总体情况表

  五、2025年一般公共预算支出情况表

  六、2025年一般公共预算基本支出情况表

  七、2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、2025年政府性基金预算支出情况表

  九、2025年整体支出绩效目标表

  十、2025年项目支出绩效目标表

  第一部分  2025年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责市委主管统一战线的工作部门。组织落实中央、省市委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。负责发现、培养党外代表人士,负责党外代表人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务和特邀人员的工作。统一管理民族宗教工作。统一领导全市侨务工作,完成市委交办的其他工作任务。

  (二)机构设置中共临湘市委统一战线工作部单位内设机构包括:办公室、联络办、民宗办;所属事业单位设置:临湘市统战事务中心、临湘市统战理论政策研究中心。

  二、部门预算单位构成

  中共临湘市委统一战线工作部只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

  三、部门收支总体情况

  2025年本部门预算收入包括一般公共预算收入财政拨款收入;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。

  (一)收入预算 2025年本部门收入预算235.47万元,其中,一般公共预算拨款235.47万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。上年结转结余0万元。收入预算较上年减少2.65万元,主要是压减支出,合理使用资金。

  (二)支出预算 2024年本部门支出预算235.47万元,其中,一般公共预算支出235.47万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元。支出较去年减少2.65万元,主要是压减支出,合理使用资金。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2025年一般公共预算拨款支出235.47万元,具体安排情况如下:

  1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项) 2025 年预算数为154.36万元,比 2024年增加16.05 万元,增长11.6%。主要是人员工资津贴调增,经费相应增加。

  2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)机关服务(项)2025 年预算数为21万元,比 2023年减少19.32万元,降低47.92%。主要是压减支出,合理使用资金。

  3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项) 2025 年预算数为20 万元,比 2024年增加3万元,增长17.65%。主要是工作项目范围增加,工作经费相应增加。

  4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项) 2025 年预算数为5 万元,比 2024年减少2万元,降低28.57%。主要是压减支出,合理使用资金。

  5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为15.19万元,比 2024年减少0.16万元,降低1.04%。主要是人员退休,缴纳费用相对减少。

  6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为0.93万元,比 2024 年减少0.01万元,降低1.06*%。主要是人员退休,缴纳费用相对减少。

  7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单 位医疗(项)2025年预算数为 7.6万元,比 2024年减少 0.61万元,降低7.43%。主要是人员退休,缴纳费用相对减少。

  8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2025年预算数为11.39万元,比 2024 年减少0.12万元,降低1.04%。主要是人员退休,缴纳费用相对减少。

  (一)基本支出:2025年基本支出预算186.47万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费152.97万元,公用经费33.5万元。人员经费预算比 2024年增加12.57 万元,增长8.95%,主要是人员工资津贴调增,人员经费相应增加;公用经费预算比 2024年增加0.1 万元,增长0.3%。主要是工作项目范围增加,公用经费相应增加。

  (二)项目支出:2025年项目支出预算49万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:行政运行支出3万,主要用于统战信息宣传及课题调研工作奖补经费;机关服务支出21万元,主要用于党外人士、新的社会阶层人士交流联络及同心美丽乡村建设等方面;民宗事务支出20万元,主要用于民族宗教维稳、加强民族团结、加强与宗教团体的联系,民族团体进步创建及宗教教职人员培训等工作;华侨事务支出5万元,主要用于维护侨民的合法权益、履行侨联9项职能及侨情摸底等方面。

  五、政府性基金预算

  2025年本部门无政府性基金预算,故2025年政府性基金预算表为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2025年机关运行经费当年一般公共预算拨款33.5万元,比2024年减少0.1万元,降低0.3%。主要原因是厉行节约,节省开支。

  (二)“三公”经费预算

  本部门2025年“三公”经费预算数3.56万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2025年“三公”经费预算与2024年持平。

  (三)政府采购情况

  2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

  (四)预算绩效管理情况

  2025年部门整体支出235.47万元,其中,基本支出186.47万元,项目支出49万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。

  项目支出中,编报绩效目标的项目4个,涉及项目支出49万元,其中:民族宗教事务工作经费项目20万元;侨联事务工作经费项目5万元;统战事务工作经费项目21万元;统战事务行政运行奖补经费3万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行项目支出绩效目标管理。

  (五)一般性支出情况

  2025年本部门会议费预算0.2万元,拟召开临湘市统战工作、党外代表人士交流谈心活动、新的社会阶层人士等会议,人数约600人次,主要包含传达全市统战工作、统战工作布置、小型座谈会等内容;培训费预算0.2万元,拟开展全市民族宗教系统培训班、全市宗教教职人员业务培训班等培训,人数500人次,主要内容为对全市统战、民宗各项业务进行专题培训。无节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

  (六)国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

  截至2025年12月31日,本部门所属车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  七、名词解释

  (一)机关运行经费:是指各级行政单位以及参照公务员法管理的事业单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2025年本部门预算公开表格

  1.2025年部门收支总体情况表

  2. 2025年部门收入总体情况表

  3. 2025年部门支出总体情况表

  4. 2025年财政拨款收支总体情况表

  5. 2025年一般公共预算支出情况表

  6. 2025年一般公共预算基本支出情况表

  7. 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  8. 2025年政府性基金预算支出情况表

  9. 2025年整体支出绩效目标表

  10. 2025年项目支出绩效目标表

107001__中共临湘市委统一战线工作部部门预算公开表.xlsx