目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(按部门预算经济分类)
5、部门支出总表(按政府预算经济分类)
6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
12、财政拨款收支总体情况表
13、一般公共预算支出情况表
14、一般公共预算基本支出情况表
15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)
18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)
22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)
23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)
26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)
27、专项资金预算汇总表
28、2021年“三公”经费预算公开表
29、整体支出绩效目标表
30、项目支出绩效目标表
31、政府采购预算表
32、整体支出绩效目标表(附表)
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
市委主管统一战线的工作部门。组织落实中央、省市委关于统一战线工作重大决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。负责发现、培养党外代表人士,负责党外代表人士的政治安排,会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务和特邀人员的工作。统一管理民族宗教工作。统一领导全市侨务工作,完成市委交办的其他工作任务。
(二)机构设置
中共湖南省临湘市委统一战线工作部单位内设机构包括:办公室、联络办、民宗办;所属事业单位设置:临湘市统战事务中心、临湘市统战理论政策研究中心。
二、部门预算单位构成
中共临湘市委统一战线工作部只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算256.3万元,其中,一般公共预算拨款256.3万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。因为本单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为空。收入较去年减少19.3万元,降低7%,主要原因是厉行节约,节省开支。
(二)支出预算:2021年本部门支出预算256.3万元,其中,一般公共服务226.4万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出17.09万元,医疗卫生与计划生育支出0万元,住房保障支出12.81万元。支出较去年减少19.3万元,降低7%,主要原因是厉行节约,节省开支。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算256.3万元,比2020年减少19.3万元,降低7%,主要原因是厉行节约,节省开支。其中,一般公共服务支出226.4万元,占88.33%。具体安排情况如下:
1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项) 2021 年预算数为168.4万元,比 2020 年减少 10.58 万元,降低5.91%。主要是厉行节约,节省开支。
2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)机关服务(项)2021 年预算数为27 万元,比 2020 年增加3万元,增长11.11%。主要是工作项目合并,合理使用资金。
3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项) 2021 年预算数为22 万元,比 2020 年减少16万元,降低42.11%。主要是工作项目细化,工作范围缩减,节约使用资金。
4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项) 2021 年预算数为9 万元,比 2020 年增加9万元,增长100%。主要是工作项目细化,工作范围扩展,合理使用资金。
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021 年预算数为17.09万元,比 2020 年减少0.98万元,降低5.42%。主要是人员减少,支出相对减少。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2021 年预算数为12.81 万元,比 2020 年减少0.74 万元,降低5.46%。主要是人员减少,支出相对减少。
(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数198.3万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:人员经费149.9万元,人员经费用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、住房公积金、医疗费、伙食补助费、其他工资福利支出、附加性支出及抚恤金等;公用经费48.4万元,公用经费用于办公费、日常印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、因公出国(境)费、差旅费、日常维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他一般商品和服务支出、税金及附加费用、业务委托费、专用材料费、手续费、咨询费。支出较上年减少19.3万元,降低7%,主要原因是厉行节约,节省开支。
(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算58万元,2020年年初预算数为65万元,比上年减少7万元,减少10.76%,原因是厉行节约,节省开支。主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:统战事务支出27万元,主要用于党外人士、新的社会阶层人士交流联络及同心美丽乡村建设等方面;民宗事务支出22万元,主要用于民族宗教维稳、加强民族团结、加强与宗教团体的联系,民族团体进步创建及宗教教职人员培训等工作。华侨事务支出9万元,主要用于维护侨民的合法权益、履行侨联9项职能及侨情摸底等方面。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2021年本部门机关本级运行经费48.4万元,比上年预算减少3.75万元,下降7.19%。主要原因是厉行节约,节省开支。,
(二)“三公”经费预算:2021年本部门机关本级 “三公”经费预算数7.5万元,其中,公务接待费7.5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元)。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.1万元,下降1.31%,主要原因是厉行节约,节省开支。
(三)一般性支出情况: 2021年本部门会议费预算1万元,拟召开临湘市统战工作、党外代表人士交流谈心活动、新的社会阶层人士等会议,人数约2000人次,主要包含传达全市统战工作、统战工作布置、小型座谈会等内容;;培训费预算1万元,拟开展全市民族宗教系统培训班、全市宗教教职人员业务培训班等培训,人数1500人次,主要内容为对全市统战、民宗各项业务进行专题培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况: 2021年本部门政府采购预算总额1万元,其中:货物类采购预算1万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。比2020年增加1万元,增长100%。主要原因是部分办公设备老化,需要购置部分办公设备。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:
重点项目预算的绩效目标:2021年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为0万元。
部门整体支出绩效目标:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为256.3万元,其中,基本支出198.3万元,项目支出58万元。
详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2021年部门预算表