临湘市纪委2020年部门预算公开
来源:临湘市财政局   日期: 2020-03-30 15:21
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第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)绩效目标情况说明

(六)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、部门支出总表(按部门预算经济分类)

5、部门支出总表(按政府预算经济分类)

6、基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

7、基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

8、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

9、基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

12、财政拨款收支总体情况表

13、一般公共预算支出情况表

14、一般公共预算基本支出情况表

15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)

16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)

17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)

18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)

19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

20、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

21、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

22、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按部门预算经济分类)

26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表(按政府预算经济分类)

27、专项资金预算汇总表

28、2020年“三公”经费预算公开表

29、整体支出绩效目标表

30、项目支出绩效目标表

31、政府采购预算表

32、整体支出绩效目标表(附表)

一、部门基本概况

1、单位职能职责

中共临湘市纪律检查委员会(以下简称市纪委)由中国共产党临湘市代表大会选举产生;临湘市监察委员会(以下简称市监委)由临湘市人民代表大会产生。市纪委与市监委合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称,其主要职能是对所有行使公权力的公职人员进行监察、调查违务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反<敏感词工作,维护宪法和法律的尊严;维护党的章程和其他党内法规,协助党的委员会推进全面从严格治党、加强党风建设和组织协调反<敏感词工作。

2、单位机构设置

本单位为副处级单位,执行新政府会计制度。下设警示教育中心二级机构(事业单位,非独立核算),内设办公室、信访室、审理室、党风政风监督室、案件管理室、干部监督室、组织部、纪检监察室(1-6室)13个科室,向同级党和国家机关派出13个纪检派驻组。巡察办单设后,财务未从本单位独立,本单位部门预算中人员数和支出数包括巡察办。2020年本单位编制数116个(事业9个,行政107个),实有人数102人(事业8人,行政94人)。

二、部门预算单位构成

临湘市纪委部门预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有临湘市纪委部门本级。

三、部门收支总体情况

我单位2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以公开的附件21、22、23、24表均为0。

(一)收入预算,2020年年初预算数1468.03万元,其中,一般公共预算拨款1468.03万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加231.25万元,主要是原因一是2020年增加了18名工作人员,二是财政提高了住房公积金拨付比例。

(二)支出预算,2020年年初预算数1468.03万元,其中,一般公共服务1292.40万元,公共安全0万元,教育0万元,科学技术0万元,社会保障和就业支出100.36万元,住房保障支出75.27万元。支出较去年增加231.25万元,主要是原因一是2020年增加了18名工作人员,二是财政提高了住房公积金拨付比例。

备注:2020年部门预算收入包括一般公共预算收入、纳入预算管理的非税收入,纳入专户管理的非税收入,上级补助收入等收入;支出包括一般公共服务支出,公共安全支出,社会保障和就业支出,住房保障等和其它专项经费等支出。

四、一般公共预算拨款支出预算

本年一般公共预算拨款支出预算 1468.03万元,其中:一般公共服务支出1292.4 万元,占 88.04%;社会保障和就业支出 100.36万元,占6.84 %;住房保障支出 75.27万元,占5.13%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为1216.03万元,比上年增加240.25万元,增长24.62%,原因一是人员增加工资和福利支出增加190.45万元,增长27.08%,二是商品和服务支出增加49.8万元,增长18.31%。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为252万元,比上年减少9万元,下降3.40%,原因是为进一步压减非生产项开支,专项业务经费本年度减少9万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中:巡察支出61万元,主要用于市委巡察工作开支,专项业务经费38万元,主要用于乡镇纪委业务、谈话点开支,市纪委工作专项经费3万元,主要用开纪委日常开支,办案经费150万元,主要用于办案办访支出。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款321.74万元,比2019年预算增加49.8万元,上升18.31%。原因一是人员增加,增加公用经费45万元,二是增加公车补贴支出4.8万元。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为35万元,其中,公务接待费17.5万元,公务用车购置及运行费17.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费17.5万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.1万元,主要是落实中央、省、市文件精神,进一步厉行节约,压缩开支。

3、一般性支出情况

2020年本部门会议费预算7.2万元,拟召开一年一度的临湘市纪委全会,半年工作讲评会、巡察动员会等等,人数约500人次,主要包含传达中央、省、市纪委全会精神,部署一年工作,进行半年工作讲评等;培训费预算 3.5万元,拟开展全市纪检监察干部培训、初定为每周星期五为学习课堂,进行业务知识学习。

4、政府采购安排情况说明

2020年本单位政府采购预算总额12.05万元,其中:政府采购货物预算7.05万元、政府采购工程预算5万元、政府采购服务预算0万元。较2019年减少26.7万元,主要是去年我委对谈话点进行了维修。详见预算公开表格中的政府采购预算表(表31)。

5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2020年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为249万元,比去年减少9万元,减少3.4%,主要是对项目进行整合,其中:1、巡察项目61万元,与去年持平, 2专项业务项目38万元、比2019年减少9万元, 主要是对项目进行了整合。3、办案支出150万,与去年持平。

2020年部门整体支出绩效目标1468.03万元,其中:基本支出1216.03万元,项目支出252万元,全部实行整体支出绩效目标管理,整体支出绩效情况为:1、加强单位职能建设,提高单位履职水平和能力;2、加强预决算公开力度,严控三公经费;3、合理高效利用资金,使资金广泛服务于全市社会经济发展。

详见附表中预算公开表格中的整体支出绩效目标表、项目支出绩效表、整体支出绩效目标附表(表29、30、32)

6、国有资产占用情况说明及新增资产配置情况

截止2019年12月31日,本单位资产总计249.45万元,其中流动资产17.29万元,非流动资产232.16万元。截至上一年12月底,本部门共有车辆4辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车4辆,用途为办案、信访调查。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆,其中领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分  部门预算公开表格

纪委2020年预算公开表.xlsx