相关单位2013公共财政拨款支出预算表、“三公”经费预算公开表、收支预算总表
来源:未知来源   日期: 2013-11-28 00:00
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卫生局

临湘市卫生局2013年公共财政拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
210 医疗卫生 267.53 130.53 137.00
21001 医疗卫生管理事务 267.53 130.53 137.00
  合计 267.53 130.53 137.00

 

临湘市卫生局2013年收支预算总表
      单位:万元
收                  入   支                  出  
项         目 本年预算 项       目 本年预算
一、公共财政拨款 267.53 一、一般公共服务  
     经费拨款 244.53 二、公共安全  
     纳入公共预算管理的非税收入拨款 23.00 三、教育  
二、政府性基金拨款   四、科学技术  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒  
四、上级补助收入   六、社会保障和就业  
五、事业单位经营服务收入   七、医疗卫生 267.53
六、其他收入   八、节能环保  
    九、城乡社区事务  
    十、农林水事务  
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备事务  
    十九、其他支出  
本 年 收 入 合 计 267.53 本 年 支 出 合 计 267.53
七、用事业基金弥补收支差额   二十、结转下年  
收  入  总  计 267.53 支  出  总  计 267.53

 

文广新局

 

临湘市文广新局2013年公共财政拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
207 文化体育与传媒 183.44 61.64 121.80
20701 文化 183.44 61.64 121.80
  合计 183.44 61.64 121.80

 

临湘市文广新局2013年收支预算总表
      单位:万元
收                  入   支                  出  
项         目 本年预算 项       目 本年预算
一、公共财政拨款 183.44 一、一般公共服务  
     经费拨款 183.44 二、公共安全  
     纳入公共预算管理的非税收入拨款   三、教育  
二、政府性基金拨款   四、科学技术  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒 183.44
四、上级补助收入   六、社会保障和就业  
五、事业单位经营服务收入   七、医疗卫生  
六、其他收入   八、节能环保  
    九、城乡社区事务  
    十、农林水事务  
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备事务  
    十九、其他支出  
本 年 收 入 合 计 183.44 本 年 支 出 合 计 183.44
七、用事业基金弥补收支差额   二十、结转下年  
收  入  总  计 183.44 支  出  总  计 183.44

 

五尖山森林公园管理处

 

五尖山森林公园管理处2013年公共财政拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
213 农林水事务 65.57 55.57 10.00
21302 林业 65.57 55.57 10.00
  合计 65.57 55.57 10.00

 

临湘市五尖山森林公园管理处2013年收支预算总表
      单位:万元
收                  入   支                  出  
项         目 本年预算 项       目 本年预算
一、公共财政拨款 65.57 一、一般公共服务  
     经费拨款 58.57 二、公共安全  
     纳入公共预算管理的非税收入拨款 7.00 三、教育  
二、政府性基金拨款   四、科学技术  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒  
四、上级补助收入   六、社会保障和就业  
五、事业单位经营服务收入   七、医疗卫生  
六、其他收入   八、节能环保  
    九、城乡社区事务  
    十、农林水事务 65.57
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备事务  
    十九、其他支出  
本 年 收 入 合 计 65.57 本 年 支 出 合 计 65.57
七、用事业基金弥补收支差额   二十、结转下年  
收  入  总  计 65.57 支  出  总  计 65.57

 

信访局

 

临湘市信访局2013年公共财政拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共事务 58.74 38.74 20.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 58.74 38.74 20.00
  合计 58.74 38.74 20.00

 

临湘市信访局2013年收支预算总表
      单位:万元
收                  入   支                  出  
项         目 本年预算 项       目 本年预算
一、公共财政拨款 58.74 一、一般公共服务 58.74
     经费拨款 58.74 二、公共安全  
     纳入公共预算管理的非税收入拨款   三、教育  
二、政府性基金拨款   四、科学技术  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒  
四、上级补助收入   六、社会保障和就业  
五、事业单位经营服务收入   七、医疗卫生  
六、其他收入   八、节能环保  
    九、城乡社区事务  
    十、农林水事务  
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备事务  
    十九、其他支出  
本 年 收 入 合 计 58.74 本 年 支 出 合 计 58.74
七、用事业基金弥补收支差额   二十、结转下年  
收  入  总  计 58.74 支  出  总  计 58.74

 

畜牧局

 

临湘市畜牧水产局2013年公共财政拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
213 农林水事务 1078.25 1062.00 16.00
21301 农业 1,078.25 1,062.00 16.00
  合计 1,078.25 1,062.00 16.00

 

临湘市畜牧水产局2013年收支预算总表
      单位:万元
收                  入   支                  出  
项         目 本年预算 项       目 本年预算
一、公共财政拨款 1,078.25 一、一般公共服务  
     经费拨款 396.25 二、公共安全  
     纳入公共预算管理的非税收入拨款 682.00 三、教育  
二、政府性基金拨款   四、科学技术  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒  
四、上级补助收入   六、社会保障和就业  
五、事业单位经营服务收入   七、医疗卫生  
六、其他收入   八、节能环保  
    九、城乡社区事务  
    十、农林水事务 1078.25
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备事务  
    十九、其他支出  
本 年 收 入 合 计 1,078.25 本 年 支 出 合 计 1,078.25
七、用事业基金弥补收支差额   二十、结转下年  
收  入  总  计 1,078.25 支  出  总  计 1,078.25

 

宣传部

 

临湘市宣传部2013年公共财政拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务 114.81 61.81 53.00
20133 宣传事务 114.81 61.81 53.00
  合计 114.81 61.81 53.00

 

临湘市宣传部2013年“三公”经费预算公开表
      单位:万元
单位名称 三公经费预算数(公共财政拨款)
小计 公务接待费 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费
临湘市宣传部 8.00 3.50 4.50 0.00

 

临湘市宣传部2013年收支预算总表
      单位:万元
收                  入   支                  出  
项         目 本年预算 项       目 本年预算
一、公共财政拨款 114.81 一、一般公共服务 114.81
     经费拨款 114.81 二、公共安全  
     纳入公共预算管理的非税收入拨款   三、教育  
二、政府性基金拨款   四、科学技术  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒  
四、上级补助收入   六、社会保障和就业  
五、事业单位经营服务收入   七、医疗卫生  
六、其他收入   八、节能环保  
    九、城乡社区事务  
    十、农林水事务  
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备事务  
    十九、其他支出  
本 年 收 入 合 计 114.81 本 年 支 出 合 计 114.81
七、用事业基金弥补收支差额   二十、结转下年  
收  入  总  计 114.81 支  出  总  计 114.81

 

药监局

 

食品药品监督管理局2013年公共财政拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
210 医疗卫生 237.68 102.68 135.00
21010 食品和药品监督管理事务 237.68 102.68 135
  合计 237.68 102.68 135.00

 

临湘市食品药品监督管理局2013年收支预算总表
      单位:万元
收                  入   支                  出  
项         目 本年预算 项       目 本年预算
一、公共财政拨款 237.68 一、一般公共服务  
     经费拨款 127.68 二、公共安全  
     纳入公共预算管理的非税收入拨款 110.00 三、教育  
二、政府性基金拨款   四、科学技术  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒  
四、上级补助收入   六、社会保障和就业  
五、事业单位经营服务收入   七、医疗卫生 237.68
六、其他收入   八、节能环保  
    九、城乡社区事务  
    十、农林水事务  
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备事务  
    十九、其他支出  
本 年 收 入 合 计 237.68 本 年 支 出 合 计 237.68
七、用事业基金弥补收支差额   二十、结转下年  
收  入  总  计 237.68 支  出  总  计 237.68

 

移民局

 

临湘市移民开发局2013年公共财政拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务 91.96 41.96 50.00
20103 政府办公厅及相关机构事务 91.96 41.96 50.00
  合计 91.96 41.96 50.00

 

临湘市移民开发局2013年收支预算总表
      单位:万元
收                  入   支                  出  
项         目 本年预算 项       目 本年预算
一、公共财政拨款 91.96 一、一般公共服务 91.96
     经费拨款 91.96 二、公共安全  
     纳入公共预算管理的非税收入拨款   三、教育  
二、政府性基金拨款   四、科学技术  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒  
四、上级补助收入   六、社会保障和就业  
五、事业单位经营服务收入   七、医疗卫生  
六、其他收入   八、节能环保  
    九、城乡社区事务  
    十、农林水事务  
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备事务  
    十九、其他支出  
本 年 收 入 合 计 91.96 本 年 支 出 合 计 91.96
七、用事业基金弥补收支差额   二十、结转下年  
收  入  总  计 91.96 支  出  总  计 91.96

 

招商局

 

临湘市招商局2013年公共财政拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务 109.01 57.01 52
20103 政府办公厅及相关机构 59.01 57.01 2.00
20113 商贸事务 50   50
  合计 109.01 57.01 52.00

 

临湘市招商局2013年“三公”经费预算公开表
      单位:万元
单位名称 三公经费预算数(公共财政拨款)
小计 公务接待费 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费
临湘市招商局 75.20  65.40  9.80   

 

临湘市招商局2013年收支预算总表
      单位:万元
收                  入   支                  出  
项         目 本年预算 项       目 本年预算
一、公共财政拨款 109.01 一、一般公共服务 109.01
     经费拨款 109.01 二、公共安全  
     纳入公共预算管理的非税收入拨款   三、教育  
二、政府性基金拨款   四、科学技术  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒  
四、上级补助收入   六、社会保障和就业  
五、事业单位经营服务收入   七、医疗卫生  
六、其他收入   八、节能环保  
    九、城乡社区事务  
    十、农林水事务  
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备事务  
    十九、其他支出  
本 年 收 入 合 计 109.01 本 年 支 出 合 计 109.01
七、用事业基金弥补收支差额   二十、结转下年  
收  入  总  计 109.01 支  出  总  计 109.01

 

政法委

 

临湘市政法委2013年公共财政拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务 138.74 86.74 52.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 138.74 86.74 52.00
  合计 138.74 86.74 52.00

 

临湘市政法委2013年收支预算总表
      单位:万元
收                  入   支                  出  
项         目 本年预算 项       目 本年预算
一、公共财政拨款 138.74 一、一般公共服务 138.74
     经费拨款 138.74 二、公共安全  
     纳入公共预算管理的非税收入拨款   三、教育  
二、政府性基金拨款   四、科学技术  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒  
四、上级补助收入   六、社会保障和就业  
五、事业单位经营服务收入   七、医疗卫生  
六、其他收入   八、节能环保  
    九、城乡社区事务  
    十、农林水事务  
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备事务  
    十九、其他支出  
本 年 收 入 合 计 138.74 本 年 支 出 合 计 138.74
七、用事业基金弥补收支差额   二十、结转下年  
收  入  总  计 138.74 支  出  总  计 138.74

 

政府办

 

临湘市政府办公室2013年公共财政拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201  一般公共服务 518.73 329.73 189.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 518.73 329.73 189.00
  合计 518.73 329.73 189.00

 

临湘市政府办公室2013年收支预算总表
      单位:万元
收                  入   支                  出  
项         目 本年预算 项       目 本年预算
一、公共财政拨款 518.73 一、一般公共服务 518.73
     经费拨款 518.73 二、公共安全  
     纳入公共预算管理的非税收入拨款   三、教育  
二、政府性基金拨款   四、科学技术  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒  
四、上级补助收入   六、社会保障和就业  
五、事业单位经营服务收入   七、医疗卫生  
六、其他收入   八、节能环保  
    九、城乡社区事务  
    十、农林水事务  
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备事务  
    十九、其他支出  
本 年 收 入 合 计 518.73 本 年 支 出 合 计 518.73
七、用事业基金弥补收支差额   二十、结转下年  
收  入  总  计 518.73 支  出  总  计 518.73

 

 

临湘市政协办公室2013年公共财政拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务 184.66 91.16 93.50
20102 政协事务 184.66 91.16 93.50
  合计 184.66 91.16 93.50

 

临湘市政协办公室2013年收支预算总表
      单位:万元
收                  入   支                  出  
项         目 本年预算 项       目 本年预算
一、公共财政拨款 184.66 一、一般公共服务 184.66
     经费拨款 184.66 二、公共安全  
     纳入公共预算管理的非税收入拨款   三、教育  
二、政府性基金拨款   四、科学技术  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒  
四、上级补助收入   六、社会保障和就业  
五、事业单位经营服务收入   七、医疗卫生  
六、其他收入   八、节能环保  
    九、城乡社区事务  
    十、农林水事务  
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备事务  
    十九、其他支出  
本 年 收 入 合 计 184.66 本 年 支 出 合 计 184.66
七、用事业基金弥补收支差额   二十、结转下年  
收  入  总  计 184.66 支  出  总  计 184.66

 

 

组织部

 

临湘市组织部2013年公共财政拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
201 一般公共服务 226.15 67.63 158.52
20132 组织事务 226.15 67.63 158.52
  合计 226.15 67.63 158.52

 

临湘市组织部2013年收支预算总表
      单位:万元
收                  入   支                  出  
项         目 本年预算 项       目 本年预算
一、公共财政拨款 226.15 一、一般公共服务 226.15
     经费拨款 226.15 二、公共安全  
     纳入公共预算管理的非税收入拨款   三、教育  
二、政府性基金拨款   四、科学技术  
三、纳入专户管理的非税收入拨款   五、文化体育与传媒  
四、上级补助收入   六、社会保障和就业  
五、事业单位经营服务收入   七、医疗卫生  
六、其他收入   八、节能环保  
    九、城乡社区事务  
    十、农林水事务  
    十一、交通运输  
    十二、资源勘探电力信息等事务  
    十三、商业服务业等事务  
    十四、金融监管等事务支出  
    十五、地震灾后恢复重建支出  
    十六、国土资源气象等事务  
    十七、住房保障支出  
    十八、粮油物资储备事务  
    十九、其他支出  
本 年 收 入 合 计 226.15 本 年 支 出 合 计 226.15
七、用事业基金弥补收支差额   二十、结转下年  
收  入  总  计 226.15 支  出  总  计 226.15