临湘市120医疗急救指挥中心2024年部门预算说明
来源:临湘市政府   日期: 2024-01-23 11:31
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  临湘市120医疗急救指挥中心2024年部门预算说明

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  第一部分  2024年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  (二)机构设置

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  四、一般公共预算拨款支出预算

  (一)基本支出

  (二)项目支出

  五、政府性基金预算

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)“三公”经费预算

  (三)政府采购情况

  (四)预算绩效管理情况

  (五)一般性支出情况

  (六)国有资产占用使用情况

  七、名词解释

  第二部分  2024年部门预算公开表格

  一、2024年部门收支总体情况表

  二、2024年部门收入总体情况表

  三、2024年部门支出总体情况表

  四、2024年财政拨款收支总体情况表

  五、2024年一般公共预算支出情况表

  六、2024年一般公共预算基本支出情况表

  七、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、2024年政府性基金预算支出情况表

  九、2024年整体支出绩效目标表

  十、2024年项目支出绩效目标表

  第一部分  2024年部门预算说明

  一、部门基本概况

  (一)职能职责

  接受呼救并进行分诊;收集、处理和贮存社会急救信息;协调全市医疗急救资源、组织参与全市突发公共卫生事件的紧急医疗救援工作;组织开展急救知识、技能宣传、培训咨询工作;应对突发公共卫生事件、重大灾害事故、各种恐怖活动,大型集会提高救治保障。

  (二)机构设置

  临湘市120医疗急救指挥中心内设财务室、办公室、控制室、档案室四个科室。

  二、部门预算单位构成

  120医疗急救指挥中心只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

  三、部门收支总体情况

  2024年本部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入,以及纳入专户管理的非税收入等;支出包括保障单位机关及单位所属事业单位基本运行的经费。

  (一)收入预算,2024年收入预算42.35万元,其中,一般公共预算拨款1万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,事业单位经营服务收入41.35万元。收入预算较上年增加2.23万元,主要是增加人员经费。

  (二)支出预算,2024年支出预算42.35万元,其中,社会保障和就业支出6.28万元,卫生健康支出33.06万元,住房保障支出3.01万元。支出预算较上年增加2.23万元,主要是增加人员经费。

  四、一般公共预算拨款支出预算

  2024年一般公共预算拨款支出1万元,具体安排情况如下:

  1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项) 2024 年预算数为0万元,比 2023年增加(减少) 0 万元,增长(降低)0%。

  2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2024 年预算数为0 万元,比 2023 年增加(减少) 0万元,增长(降低)0%。

  3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)机关服务(项) 2024 年预算数为0 万元,比 2023年增加(减少) 0 万元,增长(降低)0%。

  4. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)2024 年预算数为0 万元,比 2023年增加(减少) 0万元,增长(降低)0%。

  5. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2024 年预算数为0 万元,比 2023 年增加(减少) 0 万元,增长(降低)0%。

  6. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究机 构(项)2024 年预算数为0 万元,比 2023 年增加(减少) 0万元,增长(降低)0%。

  7. 科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)2024年预算数为0 万元,比 2023年增加(减少) 0万元,增长(降低)0%。

  8. 科学技术支出(类)社会科学(款)其他社会科学支 出(项)2024年预算数为0 万元,比 2023 年增加(减少) 0 万元,增长(降低)0%。

  9. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文 化创作与保护(项)2024 年预算数为0万元,比 2023 年增加(减少) 0 万元,增长(降低)0%。

  10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)2024年预算数为0 万元,比 2023年增加(减少) 0 万元,增长(降低)0%。

  11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 离退休人员管理机构(项)2024 年预算数为0 万元,比 2023年增加(减少) 0 万元,增长(降低)0%。

  12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024 年预算数为0 万元,比 2023 年增加(减少) 0 万元,增长(降低)0%。

  13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024 年预算数为0 万元,比 2023 年增加(减少) 0 万元,增长(降低)0%。

  14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单 位医疗(项)2024 年预算数为1 万元,与2023年持平。

  15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)2024年预算数为0 万元,比 2023年增加(减少) 0 万元,增长(降低)0%。

  (一)基本支出:2024年基本支出预算1万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费1万元,公用经费0万元。人员经费预算与 2023年持平。

  (二)项目支出:2024年项目支出预算0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

  五、政府性基金预算

  2024年本部门无政府性基金预算,故2024年政府性基金预算表为空。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2024年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元,与2023年持平。

  (二)“三公”经费预算

  2024年本部门“三公”经费预算0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算与上年基本持平。

  (三)政府采购情况

  2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。

  (四)预算绩效管理情况

  2024年部门整体支出42.35万元,其中,基本支出42.35万元,项目支出0万元。按照市本级预算绩效管理工作总体要求,全部实行整体支出绩效目标管理。

  (五)一般性支出情况

  2024年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议, 人数 0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人; 无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动的预算安排。

  (六)国有资产占用使用情况

  截至2023年12月31日,本部门所属车辆0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台;单位价值100万元以上专用设备0台。

  七、名词解释

  (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  第二部分  2024年本部门预算公开表格

  1.2024年部门收支总体情况表

  2. 2024年部门收入总体情况表

  3. 2024年部门支出总体情况表

  4. 2024年财政拨款收支总体情况表

  5. 2024年一般公共预算支出情况表

  6. 2024年一般公共预算基本支出情况表

  7. 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

  8. 2024年政府性基金预算支出情况表

  9. 2024年整体支出绩效目标表

  10. 2024年项目支出绩效目标表

301012__临湘市120医疗急救指挥中心部门预算公开表.xlsx