临湘市120医疗急救指挥中心2021年度部门决算
来源:临湘市财政局   日期: 2022-09-20 18:59
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  2021年度

  临湘市120医疗急救指挥中心部门决算

  目    录

  第一部分  120医疗急救指挥中心单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置及决算单位构成

  第二部分  2021年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

  第四部分  名词解释

  第五部分  附件

  第一部分

  临湘市120医疗急救指挥中心概况

  一、部门职责

  主要职能:其主要职责是接受呼救并接受呼救并进行分诊;收集、处理和贮存社会急救信息;协调全市医疗急救资源,组织参与全市突发公共卫生事件的紧急医疗救援工作:组织开展急救知识、技能宣传、培训和咨询工作;应对突发公共卫生事件、重大灾害事故、各种恐怖活动,大型集会提高教治保障。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。120医疗急救指挥中心内设机构包括:办公室、指挥中心室、财务室等。

  (二)决算单位构成。120医疗急救指挥中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括:120医疗机急救指挥中心本级。

  第二部分

  部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  (表格见附件1)

  第三部分

  2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2021年度收、支总计121.45万元。本单位属本年度新设预算单位,无上年度数据进行比较。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计121.45万元,其中:事业收入121.45万元,占100%。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计121.45万元,其中:基本支出121.45万元,占100%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计0万元,本单位属本年度新设预算单位,无上年度数据进行比较。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2021年度财政拨款支出0万元,本单位属本年度新设预算单位,无上年度数据进行比较。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2021年度财政拨款支出0万元,无类级科目占比。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2021年度财政拨款支出年初预算数为0万元,支出决算数为0万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度财政拨款基本支出0万元,财政拨款中无人员经费及公用经费支出。本单位属本年度新设预算单位,无上年度数据进行比较。

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,其中:

  无因公出国(境)费支出,本单位属本年度新设预算单位,无上年度数据进行比较。

  无公务接待费支出预算与决算,本单位属本年度新设预算单位,无上年度数据进行比较。

  无公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算,本单位属本年度新设预算单位,无上年度数据进行比较。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,无公务接待费支出、因公出国(境)费支出、公务用车购置费及运行维护费支出。

  截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  本单位无政府性基金收支。

  九、机关运行经费支出说明

  本部门2021年度机关运行经费支出0万元,本单位属本年度新设预算单位,无上年度数据进行比较。。

  十、一般性支出情况

  2021年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元,举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

  十一、政府采购支出说明

  本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十二、国有资产占用情况说明

  截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  十三、2021年度预算绩效情况的说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度支出情况开展了部门整体支出绩效自评,自评得分95分,评价等级为:优(90分以上,含90分)。(部门整体支出绩效自评报告见附件2)

  (二)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  本部门未开展以部门为主体、或委托第三方机构开展重点项目绩效评价。

  第四部分

  名 词 解 释

  一、财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

  三、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

  四、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。  

  五、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  

  附  件

  附件1:部门决算表

  附件2:部门整体支出绩效自评报告

附件1、120急救中心2021年决算公开.xls

附件2、120急救中心财政支出绩效评价自评报告.doc