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索引号 43060018116/2019-1535988 发布机构 临湘市 信息状态
文 号 未知 统一登记号 未知 公开范围 全部公开
生成日期 2019-05-18 公开日期 2019-05-18 03:22 公开方式 政府网站

信访局2019年部门预算公开编报说明

 

 

一、部门基本概况

1、单位职能职责

我单位是政府组成部门,负责处理全市人民群众来信来访,承办市委、市政府及两办交办的信访事项,督促落实领导同志的批示件,交办信访事项并督促检查处理落实;协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题、群众越级上访和异常、突发信访事项;综合反映群众来信来访意见、建议和问题,为市委、市政府决策和指导工作提供服务。

 

2、单位机构设置

根据上级要求和改革需要,信访局应设置办公室、接访室、办信室、群工室、督查室、复查室和网信办等7个业务科室,但因人员配置不足,目前我局仅有办公室、接访室、办信室3个科室,其他科室主任均由党组成员兼任。

 

二、部门预算单位构成

本单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有单位本级。

 

三、部门收支总体情况

(一)收入预算,2019年年初预算数181.57万元,其中,一般公共预算拨款181.57万元。收入较去年增加10.12 万元,主要是职工工资津贴有所增加。

(二)支出预算,2019年年初预算数181.57万元,其中,一般公共服务161.34万元,社会保障和就业支出14.45万元,住房保障和就业支出5.78万元。支出较去年增加10.12  万元,主要是工资福利支出有所增加。

备注:2019年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入;支出既包括单位基本运行的经费,也包括专项经费。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入181.57万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为118.57万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为63万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于信访业务专项支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 20.24 万元,比2018年预算增加11.34万元,上升127.42%。

备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为  1.00万元,其中,公务接待费 1.00 万元,2019年“三公”经费预算与2018年持平。

3、政府采购安排情况说明

2019年财政部各单位政府采购预算总额3.00万元,其中:政府采购货物预算3.00万元。

4、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年本级重点项目资金(30万元及以上)预算数为63.00万元,是信访维稳专项经费,2019年本级重点项目资金预算比2018年减少5.00万元.

5、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日,本单位资产总计57.99万元,其中流动资产23.88万元,非流动资产34.11万元

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年部门预算单位公开表信访局.xlsx